?你好;? ?不能哈; 應(yīng)該按照應(yīng)收的 當期 來做收入? 計提收入和? 稅費的??
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
老師您好,我們公司2020年借款給其他公司,收利息,一直沒收到利息,2021年收到的概率比較大,最后一點利息也收不回來也有一點點可能。請問我是把2020年的利息計入12月收入,正常納稅,還是等錢收到了,把全部利息記到2021年,開票的同時正常納稅。 這兩種方法哪個比較好,想聽聽老師的意見,十分感謝!
老師好,對于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認的時間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過1年,合同約定了分期付款時間點,我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時間點確認收入,即使款項沒收到也要確認,增值稅收入也是一樣,如果先開了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認收入,不考慮合同約定的問題,我的理解對嗎?
老師,你好,想問一下企業(yè)之前的利息收入,借款合同上沒有約定付息時間,能否按開票時間再來確認收入,比如11月利息12月開票能否12月入賬時確定收入?
老師 。對于收入確認,有幾個疑問。首先,比如賒銷的,增值稅那里說按照合同約定的收款時間確認收入;收入確認原則那里又說風險和報酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移,能夠可靠計量等五個條件可以確認收入;新收入準則又說什么識別單項合同,分攤交易金額之類的。所以我想問,比如當月提供服務(wù),次月開票結(jié)算。這種怎么確認收入,在哪個月交稅。
購買長投在投資時點和正常交易中比如差異是固定資產(chǎn),請問固定資產(chǎn)的折舊也遵循下月開始折舊嗎
貴州省這個月要申報今年下半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,是必須在這個月申報完成繳費嗎?可以,這個月不繳費或者不申報,下個月再申報繳費嗎?
進項稅額做了轉(zhuǎn)出的會計分錄 怎么做呢
請問小規(guī)模納稅人在第三季度開出的租金發(fā)票,該筆租金收入已在第二季度入賬并申報,本季度申報增值稅及附加稅費申報表時系統(tǒng)自動取數(shù)本季的已開發(fā)票數(shù)據(jù)(實際在第二季已申報過收入了),請問本季度填報時應(yīng)如何調(diào)整,謝謝。
企業(yè)購買了一臺激活機器幾千塊錢,沒有發(fā)票,我不想入不固定資產(chǎn),入什么科目比較合適呢
老師還在嗎? 借:管理費用—工資 11094.88 貸:管理費用—社保費 11094.88 這樣調(diào)好像不對吧?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的
本季度未達30萬,免征增值稅,減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計入營業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%,因為我按照票面的稅額(1%)來計入營業(yè)外收入,申報時提示我申報的增值稅減征,免稅合計數(shù)大于營業(yè)外收入金額!
老師好,請問企業(yè)所得稅季度報表“已計入成本費用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
請問老師,我買的高級會員,稅務(wù)師的課程在哪里學(xué)?課程里沒有呢
計提稅費那不就是會與申報的稅費不一致?
你好;? ? 不會的; 除非你自己計提自己算的不對? ?
怎么不會,計提,我發(fā)票都還沒開出來,比如11月利息,我肯定是要過完11月才能開票,以免最后一天最后一刻萬一別人還款了我計息是計頭不計尾的,這樣我計提了還沒開票,到申報的時候肯定會少了計提部份的稅吖
你好; 你自己價稅分離? ?你 確定了 含稅金額; 和稅率; 你不含稅金額和稅額都能計算出來的;怎么會少計提;? 除非你自己計算不對哦??
我自計算銷項稅當月同增值稅申報不一樣吖,我計提的稅都還沒有開票,這樣我入賬的稅就肯定會比當月申報的稅多吖,我計提的稅還沒開票申報時是不是就會少了這一部分呢?
?你好;? 比如你11月的利息收入; 你12月開票 ; 你11月就得? 價稅分離? 走? 收入計提增值稅的;? ? ?沒有開票符合11月的收入; 你也得11月去做分錄報稅的 ; 你的意思是 你12月才開票; 你就算是11月應(yīng)收的收入; 你也不會做收入計提 ???? ?
對,沒有聽說過計提增值稅的分錄,計提收入不就是同確認收入一樣分錄嗎?
你的意思是說用末計提增值稅的分錄嗎?
你的意思是說月末計提增值稅的分錄嗎?
謝謝,我明白你的意思了,我搞錯了
你好 ;? 我說的是就是這筆;? 借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 就是你做收入的? 就貸方及時做增值稅;? 這個就是叫法不一樣 ;? ?有的學(xué)員習慣說 計提增值稅;? ?就是說的做收入 的時候? 確定增值稅的 貸方金額? ?
好的,知道了,因為我來這公司計提是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,我打算從明年1月開始每月計提,這樣的話就會方便 而且清晰一些
你好 ;? ?可以的;? ?你記得按期報稅 即可? ?
老師,再問另外一個問題,客戶是一家公司用私人轉(zhuǎn)賬到基本賬上,但是有個委托書,可以這樣收款嗎?開票是開給公司的
你好;? ? 可以的; 偶爾發(fā)生這樣的業(yè)務(wù) 可以? ? 操作的;? ?千萬別頻繁操作; 畢竟是? 三流不一致了? ?
好的,謝謝!
不客氣的; 幫到你就好? ?