?你好;? ?不能哈; 應(yīng)該按照應(yīng)收的 當(dāng)期 來做收入? 計(jì)提收入和? 稅費(fèi)的??
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時(shí)抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
老師您好,我們公司2020年借款給其他公司,收利息,一直沒收到利息,2021年收到的概率比較大,最后一點(diǎn)利息也收不回來也有一點(diǎn)點(diǎn)可能。請(qǐng)問我是把2020年的利息計(jì)入12月收入,正常納稅,還是等錢收到了,把全部利息記到2021年,開票的同時(shí)正常納稅。 這兩種方法哪個(gè)比較好,想聽聽老師的意見,十分感謝!
老師好,對(duì)于增值稅收入和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時(shí)間段有些模糊,企業(yè)的工程工期都是超過1年,合同約定了分期付款時(shí)間點(diǎn),我的企業(yè)所得收入就要按照合同約定的時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入,即使款項(xiàng)沒收到也要確認(rèn),增值稅收入也是一樣,如果先開了發(fā)票,就要按發(fā)票金額確認(rèn)收入,不考慮合同約定的問題,我的理解對(duì)嗎?
老師,你好,想問一下企業(yè)之前的利息收入,借款合同上沒有約定付息時(shí)間,能否按開票時(shí)間再來確認(rèn)收入,比如11月利息12月開票能否12月入賬時(shí)確定收入?
老師 。對(duì)于收入確認(rèn),有幾個(gè)疑問。首先,比如賒銷的,增值稅那里說按照合同約定的收款時(shí)間確認(rèn)收入;收入確認(rèn)原則那里又說風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移,能夠可靠計(jì)量等五個(gè)條件可以確認(rèn)收入;新收入準(zhǔn)則又說什么識(shí)別單項(xiàng)合同,分?jǐn)偨灰捉痤~之類的。所以我想問,比如當(dāng)月提供服務(wù),次月開票結(jié)算。這種怎么確認(rèn)收入,在哪個(gè)月交稅。
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
計(jì)提稅費(fèi)那不就是會(huì)與申報(bào)的稅費(fèi)不一致?
你好;? ? 不會(huì)的; 除非你自己計(jì)提自己算的不對(duì)? ?
怎么不會(huì),計(jì)提,我發(fā)票都還沒開出來,比如11月利息,我肯定是要過完11月才能開票,以免最后一天最后一刻萬(wàn)一別人還款了我計(jì)息是計(jì)頭不計(jì)尾的,這樣我計(jì)提了還沒開票,到申報(bào)的時(shí)候肯定會(huì)少了計(jì)提部份的稅吖
你好; 你自己價(jià)稅分離? ?你 確定了 含稅金額; 和稅率; 你不含稅金額和稅額都能計(jì)算出來的;怎么會(huì)少計(jì)提;? 除非你自己計(jì)算不對(duì)哦??
我自計(jì)算銷項(xiàng)稅當(dāng)月同增值稅申報(bào)不一樣吖,我計(jì)提的稅都還沒有開票,這樣我入賬的稅就肯定會(huì)比當(dāng)月申報(bào)的稅多吖,我計(jì)提的稅還沒開票申報(bào)時(shí)是不是就會(huì)少了這一部分呢?
?你好;? 比如你11月的利息收入; 你12月開票 ; 你11月就得? 價(jià)稅分離? 走? 收入計(jì)提增值稅的;? ? ?沒有開票符合11月的收入; 你也得11月去做分錄報(bào)稅的 ; 你的意思是 你12月才開票; 你就算是11月應(yīng)收的收入; 你也不會(huì)做收入計(jì)提 ???? ?
對(duì),沒有聽說過計(jì)提增值稅的分錄,計(jì)提收入不就是同確認(rèn)收入一樣分錄嗎?
你的意思是說用末計(jì)提增值稅的分錄嗎?
你的意思是說月末計(jì)提增值稅的分錄嗎?
謝謝,我明白你的意思了,我搞錯(cuò)了
你好 ;? 我說的是就是這筆;? 借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 就是你做收入的? 就貸方及時(shí)做增值稅;? 這個(gè)就是叫法不一樣 ;? ?有的學(xué)員習(xí)慣說 計(jì)提增值稅;? ?就是說的做收入 的時(shí)候? 確定增值稅的 貸方金額? ?
好的,知道了,因?yàn)槲襾磉@公司計(jì)提是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,我打算從明年1月開始每月計(jì)提,這樣的話就會(huì)方便 而且清晰一些
你好 ;? ?可以的;? ?你記得按期報(bào)稅 即可? ?
老師,再問另外一個(gè)問題,客戶是一家公司用私人轉(zhuǎn)賬到基本賬上,但是有個(gè)委托書,可以這樣收款嗎?開票是開給公司的
你好;? ? 可以的; 偶爾發(fā)生這樣的業(yè)務(wù) 可以? ? 操作的;? ?千萬(wàn)別頻繁操作; 畢竟是? 三流不一致了? ?
好的,謝謝!
不客氣的; 幫到你就好? ?