你好,正常是先預(yù)交稅款才能開發(fā)票呢,這個(gè)順序不能反了。嗯,這個(gè)外管證的話,您可以申請(qǐng)作廢的,聯(lián)系你自己當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局就可以了。
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請(qǐng)問(wèn)我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報(bào),不需要重新沖紅開具發(fā)票,因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒(méi)有多大關(guān)系,所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了,這樣對(duì)嗎
建筑行業(yè),7月一項(xiàng)政府項(xiàng)目開票收入4000萬(wàn)元,但是遇到了新疆疫情,延期3個(gè)月開工,發(fā)包方開具了工程延期證明,所以至今未產(chǎn)生施工成本,8月已繳納增值稅稅金180多萬(wàn),現(xiàn)在馬上面臨上千萬(wàn)的預(yù)交所得稅,請(qǐng)問(wèn)怎樣處理更合適?申請(qǐng)延期納稅是不是可行?如果可以,具體怎么操作?
老師 請(qǐng)問(wèn)下①建筑項(xiàng)目 跨區(qū)域涉稅 繳稅的時(shí)候項(xiàng)目所在地按工程造價(jià)0.4%核定 經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅后 是不是就不用在機(jī)構(gòu)所在地全員全額申報(bào)了 不然就重復(fù)繳稅了 也不用做工資表了 ,直接用完稅憑證進(jìn)成本 這樣可以嗎 ② 外經(jīng)證預(yù)繳稅拿到完稅憑證后 是不是 當(dāng)月就要把票開出來(lái) 不能拖到下月 ,如果可以 是什么理由
老師您好,1.我單位跨區(qū)預(yù)繳增值稅,在辦理外管證時(shí)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的地址具體到門牌號(hào)時(shí)號(hào)碼填錯(cuò)了,目前外經(jīng)證已審核通過(guò),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)還需要更改重新提交嗎?還是說(shuō)報(bào)驗(yàn)時(shí)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)沒(méi)錯(cuò)就可以2.我單位本月只有建筑服務(wù)費(fèi)銷項(xiàng)可以用13%的進(jìn)項(xiàng)專票進(jìn)行抵扣嗎?
建筑行業(yè),辦理外管證后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可以撤銷嗎?如何操作?異地項(xiàng)目本月開了發(fā)票出去,預(yù)繳是否可以跨月申報(bào)?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒(méi)發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請(qǐng)問(wèn)下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過(guò)程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來(lái),不想退怎么辦