合并到房屋里面的,它是依附在建筑物里面的。
現(xiàn)在2025年什么稅計(jì)入稅金及附加,什么計(jì)入管理費(fèi),還有什么別的科目嗎?這總是變來變?nèi)サ?,有最新的?/p>
老師好!請(qǐng)問這個(gè)月補(bǔ)交2024年第一季度少交的印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的本期末余額有可能比上月的要低一點(diǎn)嗎
老師25年6月末科目余額表期初的進(jìn)項(xiàng)稅額借方是81901.05,期末余額借方81901.05,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方期初,期末余額都是82170.26,銷項(xiàng)稅額的貸方期初,期末都是108406.94,應(yīng)交增值稅的貸方余額是負(fù)數(shù)55664.37 老師這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么來的,
10月第一次申報(bào)電商,是申報(bào)7月到9月平臺(tái)收入,還是申報(bào)1至9月平臺(tái)收入
我公司是做屠宰雞企業(yè)的,有兩個(gè)公司,A公司和B公司,B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是為了A公司的客戶生產(chǎn)的,但是B公司成立不久,現(xiàn)在A公司的進(jìn)項(xiàng)不夠,B公司的毛雞款A(yù)公司一塊給付了,對(duì)公轉(zhuǎn)賬,票都開給A公司了,兩個(gè)公司的賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問老師,8月份由小規(guī)模變成一般納稅人了,增值稅怎么報(bào)吶?
請(qǐng)問:這道題遞延所得稅負(fù)債30元不算上嗎?
合并報(bào)表問題,喊做年底的分錄和喊做合并日的分錄,其中問法有什么區(qū)別。 沒搞懂呢幫我解釋下謝謝
有的員工提前申報(bào)個(gè)稅,有的是發(fā)放工資次月申報(bào)的,要調(diào)過來嗎?
可是前兩個(gè)月入單獨(dú)入固定資產(chǎn)并折舊了
你好,你的固定資產(chǎn)還能修改嗎?
系統(tǒng)里錄的很難改的
那好,那你就別修改了。
是不是就跟房產(chǎn)稅有關(guān)系?單獨(dú)折舊也可以嗎
對(duì)的,是的,可以這么理解的。
那入到電子設(shè)備按三年折舊可以嗎
不可以的,這個(gè)不屬于電子設(shè)備。
最低怎么也得是十年的。
為什么是十年
你好,生產(chǎn)經(jīng)營用的設(shè)備 如果是普通空調(diào)的,是電子設(shè)備。
就是辦公室里用的
生產(chǎn)車間沒有這個(gè)
你好,普通空調(diào)電子設(shè)備,你這個(gè)金額比較大的不是普通空調(diào)啦。