你好,一般納稅人專票普票一樣的,都是13%。
老師你好, 1.如果銷貨方是一般納稅人(稅率是13%)購(gòu)貨方是小規(guī)模納稅人,銷貨方給開的是專票還是普票?如果開增值稅發(fā)票,稅率是多少的票? 2.反之銷貨方是小規(guī)模納稅人購(gòu)貨方是一般納稅人(稅率是13%),銷貨方給開的是專票還是普票?如果開增值稅發(fā)票,稅率是多少的票?
老師,你好!公司經(jīng)營(yíng)范圍這些:制冷設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)及技術(shù)的咨詢服務(wù);銷售:制冷設(shè)備。如果做一般納稅人,設(shè)備設(shè)計(jì)及維護(hù)、技術(shù)咨詢稅率都是6%,銷售設(shè)備稅率13%,設(shè)備安裝稅率是9%。之前經(jīng)營(yíng)的設(shè)備銷售并幫客戶安裝,直接開13%稅率發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法讓安裝可以開9%稅率發(fā)票?
老師,想咨詢一下,情況是這樣的,以前我們跟客戶訂的合同是百分之9稅率的,后來(lái)又改成了百分之13稅率,這樣我們應(yīng)該開多少票給對(duì)方,如何算呢,合同金額80萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)老師,給客戶方之前開的設(shè)備專票是13的稅率。如果改成普票的話是多少稅率呢?
老是您好,我公司新成立一個(gè)外地分公司,有一些人員調(diào)整到分公司名下,這些人個(gè)稅APP專項(xiàng)附加代扣公司已經(jīng)默認(rèn)為分公司,但是為什么我在分公司自然人個(gè)稅扣繳系統(tǒng)中拉不到他們的專項(xiàng)附加數(shù)據(jù)呢?原母公司中相應(yīng)人員已做離職并報(bào)送成功的。
老師,我們北京公司不經(jīng)營(yíng)了,讓出納居家辦公,我們是想給出納降一半的工資,這樣合理嗎?社保正常繳納。暫時(shí)還不能注銷,還有業(yè)務(wù)沒(méi)有完成,只是辦公室都沒(méi)有了。
怎么區(qū)分 工業(yè)制造企業(yè) 半成品及原材料
老師,我們是外貿(mào)公司,每月會(huì)有一部分訂單轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那房租和物流的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
你好,小規(guī)模公司,一個(gè)季度電商的無(wú)票收入,超過(guò)30萬(wàn)要繳納增值稅嗎
企業(yè)支付了一年房租24萬(wàn),按每月平攤2萬(wàn)計(jì)算,要怎么做憑證?
老師這個(gè)報(bào)稅是報(bào)7-9的收入,是所有開票收入和不開票收入嘛?
非全日制勞務(wù)合同和非全日制用工合同區(qū)別是什么?非全日制有什么條件?非全日制必須是長(zhǎng)期的嗎?短期的可以嗎?短期的可以多短呢?
公司25年1月份開了一筆專票價(jià)稅合計(jì)283萬(wàn) 然后25年7月份 把1月份開的這筆專票部分沖紅了120萬(wàn) 又在當(dāng)月(7月份)重新開了一筆專票價(jià)稅合計(jì)118萬(wàn) 我想問(wèn)一下 這個(gè)月季報(bào)印花稅 我該怎么申報(bào)吖
2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在跨年發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入科目用錯(cuò)了,現(xiàn)在要把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)成應(yīng)收賬款,跨年調(diào)賬得分錄怎么做?
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我想在問(wèn)下。如果反過(guò)去,一直開的普票。如果還開專票的話。稅率也是一樣的是嗎?
對(duì)的,是的,一般納稅人開專票、普票稅率是一樣的。
好的,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。