借主營業(yè)務(wù)成本工資、 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅 貸應(yīng)付職工薪酬工資、 借應(yīng)付職工薪酬工資、 貸其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi) 銀行
老師,您好,我們支付給勞務(wù)派遣公司的員工工資和保險怎么做會計分錄呀?勞務(wù)派遣公司給我們開的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)!
老師,員工在公司宿舍住,水電房租在工資里扣。計提工資是計提扣除前的還是扣除后的。分錄怎么做
你好老師,咨詢下。我們是用工單位,單位里有部分是本單位員工,還有一部分是勞務(wù)派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶支出,就是勞務(wù)派遣員工的社保和公積金由勞務(wù)派遣公司繳納。那么這樣每個月的工資計提和社保計提怎么做分錄呀?
老師您好,勞務(wù)派遣電費(fèi)住宿費(fèi)從工資扣除,計提的分錄是怎么樣,發(fā)放又是怎么樣
老師好 非盈利組織從事勞務(wù)派遣 收到對方給的工人工資 怎么做分錄 收到對方給的服務(wù)費(fèi)又怎么做分錄
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
但是其他應(yīng)收款,后期是不會另外收了的,這樣不是一直掛關(guān)這個數(shù)
你們不需要支付嗎?
因為房東給不了發(fā)票
在外賬不能顯示
還有保險又是有部分扣員工,計提和支付的分錄
這個不用開發(fā)票的啊,你們單位走代收代付,公戶支付出去就行,這個需要什么發(fā)票,又不是企業(yè)負(fù)擔(dān)。
是我們扣員工的住宿費(fèi)喲,貸其他應(yīng)收款,科目余額表不是會一直有這個數(shù)掛賬
這個錢你們單位不需要支付嗎?如果不需要支付的話,做到營業(yè)外收入里面去。
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入打錯了。
因為我們租的宿舍房東的給不了發(fā)票,然后支付的是現(xiàn)金,所以外賬上面就不顯示支付房租
你好,借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入,不想體現(xiàn)就做這個。