你好? 稍等看下題目
某企業(yè)為居民企業(yè),年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入8000萬元。 (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本5600萬元。 (3)發(fā)生銷售費用1280萬元(其中廣告費960萬元);管理費用800萬元(其中業(yè)務招待費48萬元);財務費用96萬元。 (4)銷售稅金288萬元(含增值稅192萬元)。 (5)營業(yè)外收入144萬元,營業(yè)外支出80萬元(包含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐40萬元和稅收滯納金8萬元)。 要求:計算該企業(yè)該年度應納稅所得額和應納所得稅
某企業(yè)為居民企業(yè)2019年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,發(fā)和產(chǎn)品銷售成本2600萬元,發(fā)生銷售費用770萬元,其中廣告費650萬元,管理費用480萬元,其中業(yè)務招待費25萬元,財務費用60萬元,銷售稅金40萬元,營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元,含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,計算該企業(yè)2019年度會計利潤為多少萬元?應納稅所得額為多少萬元?2019年度企業(yè)應納所得稅額為多少萬元?業(yè)務招待費調增所得額為多少萬元?
某企業(yè)為居民納稅人,2021年經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4200萬元,其他業(yè)務收入200萬元。(2)營業(yè)成本為2430萬元。(3)銷售費用800萬元(其中廣告費650萬元),管理費用500萬元(其中業(yè)務招待費75萬元,新產(chǎn)品技術開發(fā)費100萬元),財務費用98萬元。(4)銷售稅金360萬元(含增值稅280萬元)(5)營業(yè)外收入280萬元,營業(yè)外支出160萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支什瑣收滯納金10萬元,贊助費支出50萬元)。計算企業(yè)年度會計利潤總額
某企業(yè)為居民納稅人,2021年經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4200萬元,其他業(yè)務收入200萬元。(2)營業(yè)成本為2430萬元。(3)銷售費用800萬元(其中廣告費650萬元),管理費用500萬元(其中業(yè)務招待費75萬元,新產(chǎn)品技術開發(fā)費100萬元),財務費用98萬元。(4)銷售稅金360萬元(含增值稅280萬元)(5)營業(yè)外收入280萬元,營業(yè)外支出160萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支什瑣收滯納金10萬元,贊助費支出50萬元)。計算企業(yè)年度會計利潤總額
本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元;(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元;(3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元);財務費用60萬元(4)銷售稅金40萬元5.營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費5萬元、發(fā)生職工福利費31萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費17萬元要求:計算該企業(yè)本年度的應納稅額。
您好,我這涉及一張藍字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應商也是客戶的話有什么風險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務,我們這邊是不可以抵扣進項稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進項發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?