你好。你好。你們簽訂的是什么合同?
老師,我們買木材板,讓別的單位做噴涂加工,我認為是給我們開加工費發(fā)票就可以了,但對方說是有用到他們的油漆,要開一部分材料票和一部分加工費發(fā)票給我們,按他們那樣開可以嗎?
老師,我們是主要做設備采購安裝,外加一部分室內外裝飾裝修工程。 現在我們幫忙采購一部分苗木,發(fā)票直接開給我們啦,可我們營業(yè)范圍沒有銷售苗木這項,只有塑料制品、門窗、裝飾材料的銷售,算是打擦邊球么? 我們可以把這部分發(fā)票開出去么?
老師我們企業(yè)廠房維修,包工包料,材料費和人工費一共是17萬左右,現在購買材料那邊給我們開1%的木頭和瓦片材料費增值稅電子普票12萬左右,人工費這個材料店不能開,這個可以個人名義去稅局代開勞務維修費發(fā)票嗎,這種發(fā)票是幾點的
老師您好,個人給我們供了一點建筑材料,他從大廳代開的建筑材料普票給我們,我們公司要往出開銷項明細可以開成木材,成品水泥銷售,白灰銷售這些嗎?
老師您好,別人給我們單位制作木門,我可以把木門的材料費和工人工資一起開票, 全部開成材料費嗎?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數據?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結轉成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產經營了,按照權責發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務賬比及實際多340萬,為了結轉掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認遞延所得稅負債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費核定可以在電子稅務局上操作嗎?還是要去稅務局窗口辦理?
老師,請問我用財務軟件關聯了進銷存軟件,財務軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細科目嗎?因為二級明細科目導進來以后發(fā)現不會自動進入二級明細科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協議,個人只收取租金,其他費用都歸公司承擔,這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應納稅所得額嗎
沒有合同,就幾千元,木門的制作材料,及安裝工資
因為你沒有合同,這就不好說了?;蛘吣銈兛陬^兒是怎么約定的?是說對方。就是。承擔制作和安裝材料都是對方,那就是開。銷售門的發(fā)票。