你好,借原材料21600,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額3400,貸應(yīng)付賬款。25000
從光華工廠購入,甲材料30噸每噸100元,增值稅13%,銷售方代墊運雜費200元,材料尚未到達,款項尚未支付……2題從光華工廠購入材料已到達企業(yè)并驗收入庫,二題怎么做?
一般納稅人(1)3日,從新興工廠購入A材料5噸,每噸1200元;購入B材料10噸,每噸900元,增值稅率13%,材料尚未驗收入庫,款項已由銀行存款支付(2)4日,用銀行存款支付A、B兩種材料運雜費900元。其中A材料負(fù)擔(dān)300元,B材料負(fù)擔(dān)600元(3)5日,從新興工廠購入的A、B兩種材料已驗收入庫(4)7日,從興華工廠購入C材料5噸,每噸1000元,增值稅率13%。興華工廠代墊其他雜費300元,。材料尚未達到,貸款尚未支付(5)5日,從新星公司購入甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料貨款為10000元,增值稅1300元,企業(yè)開出商業(yè)匯票支付貨款,材料已驗收入庫(6)8日,從廣發(fā)公司購入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的甲材料貨款30000元,增值稅3900元;乙材料貨款50000元,增值稅6500元;供貨方代墊運雜費3000元;全部款項已通過銀行存款支付,材料尚未驗收入庫(7)30日,以銀行存款償付所欠興華公司貨款,票據(jù)到期支付新星公司票款(8)30日,從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)買價100000元,增值稅
2.甲公司向黎明公司采購A材料200噸,不含稅金額100000元,B材料300噸,不含稅金額200000元,增值稅率13%,兩種材料同時運到,甲公司支付運費2000元,材料尚未入庫,貨款尚未支付。寫會計分錄
2.甲公司向黎明公司采購A材料200噸,不含稅金額100000元,B材料300噸,不含稅金額200000元,增值稅率13%,兩種材料同時運到,甲公司支付運費2000元,材料尚未入庫,貨款尚未支付。寫會計分錄(運費比例按材料噸數(shù)比例算)
某公司購入甲材料120噸,每噸500元,運雜費900元,增值稅進項稅額7800元,材料已入庫尚未支付,應(yīng)如何編制會計分錄
19年抵扣了發(fā)票,也入了成本,對方?jīng)]有納稅,這種情況,轉(zhuǎn)出后+轉(zhuǎn)出當(dāng)年做一筆補稅分錄還要干嘛嗎?需要沖成本?補企業(yè)所得稅?麻煩具體說一下遇到這種情況,整體需要操作的全流程,謝謝
幫國外客戶叫了滴滴來公司談業(yè)務(wù),記什么費用?
請問老板的車租給公司用,老板個人去稅務(wù)局開發(fā)票是需要每月開一次還是一年合起來開一次?
老師請問這個發(fā)票老板拿到?jīng)_他的借款,說的走嗎,我們是技能培訓(xùn)學(xué)校?
老師好,公司計提養(yǎng)老工傷保險失業(yè)保險等,可以直接計入管理費用-社保,應(yīng)付職工薪酬-社保,還是分開計比較好呢
請問老師,土地使用稅月應(yīng)納稅額怎么計算?
老師,一家商貿(mào)公司,客戶欠這個商貿(mào)公司欠款,然后老板想要這個車,但是,這個客戶是個黑戶,想我們公司和這個之間走一下往來??梢詥?,那發(fā)票怎么開,稅怎么交
老師您好,公司購買視頻監(jiān)控,目的是因公司目前處于基建期,村民堵門,公安部門為現(xiàn)場取證所購買的監(jiān)控,請問該筆支出可以列入營業(yè)外支出嗎
老師,您好,我這次查賬發(fā)現(xiàn)我們2019年一張發(fā)票上面的原材料少記了4000,我現(xiàn)在調(diào)賬的話,是不是應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整-原材料4000 貸:應(yīng)付賬款4000 借:未分配利潤-4000 貸:以前年度損益調(diào)整-原材料4000啊,分錄是不是這樣做的啊。
老師 請問中秋節(jié) 公司給每位員工轉(zhuǎn)賬500元作為福利,轉(zhuǎn)賬用途應(yīng)寫什么?