借應(yīng)付賬款貸無(wú)形資產(chǎn)之前攤銷的分錄怎么做的?
老師你好,我們公司在今年做了一些調(diào)整,把以前的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和未做無(wú)形資產(chǎn)攤銷的攤銷都在3月份做到了以前年度調(diào)整,我利潤(rùn)表怎么體現(xiàn)虧損?
老師你好,我們公司在今年做了一些調(diào)整,把以前的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和未做無(wú)形資產(chǎn)攤銷的攤銷都在3月份做到了以前年度調(diào)整,我利潤(rùn)表怎么體現(xiàn)虧損?
老師,我發(fā)現(xiàn)我去年11月份的印花稅多計(jì)提了一次,怎么辦?改原來(lái)的賬還是今年多做一筆調(diào)節(jié)分錄?
你好,去年12月份支付的土地出讓金,今年1月份收到發(fā)票,12月份和1月份均確認(rèn)了無(wú)形資產(chǎn),只不過(guò)1月份沖銷了12月份的憑證,重新確認(rèn)的無(wú)形資產(chǎn),所以12月份要不要計(jì)提攤銷呢,希望有懂這個(gè)的老師,指導(dǎo)一下
老師您好,現(xiàn)在接到一家公司帳務(wù),前面是代理記帳,無(wú)形資產(chǎn)攤銷,是2020年7月份入帳,需要攤銷12個(gè)月,但是到2020年11月份才開(kāi)始計(jì)提,到2021年5月,一共計(jì)提了7個(gè)月,后面就沒(méi)有在計(jì)提了,我現(xiàn)在接手,該怎么做
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
借制造費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸累計(jì)攤銷
借累計(jì)攤銷貸制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本。
老師,我的摘要怎么寫(xiě)呢
第一個(gè)紅沖無(wú)形資產(chǎn),第二個(gè)紅沖番攤的無(wú)形資產(chǎn),第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。
老師,我還有一個(gè)問(wèn)題,就是去年的賬里面有一個(gè)發(fā)票是稅號(hào)錯(cuò)了,在年度申報(bào)的時(shí)候沒(méi)發(fā)現(xiàn),這種又怎么處理呢
你好,發(fā)票退回去,你自己留一個(gè)復(fù)印件 然后重新開(kāi)。
老師,重新開(kāi)的發(fā)票是不是直接放在之前的發(fā)票后面?
你好,重新開(kāi)的發(fā)票放到本月。
你紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)不變。
那老師,還做賬嗎
你好,需要的紅沖之前的,然后再做發(fā)票。
好的,老師,謝謝
不要客氣工作順利