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老師,我發(fā)現(xiàn)我去年11月份的印花稅多計提了一次,怎么辦?改原來的賬還是今年多做一筆調(diào)節(jié)分錄?

2021-02-19 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-19 16:14

今年做一筆調(diào)整的就可以紅沖。

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快賬用戶6036 追問 2021-02-19 16:17

那所得稅匯算清繳的時候會不會取數(shù)不方便啊?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 16:19

你想著匯算清繳,調(diào)增就行。

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快賬用戶6036 追問 2021-02-19 16:20

那我今年調(diào)整的分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 16:21

借應交稅費貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶6036 追問 2021-02-19 16:23

我當時計提的是:借稅金及附加,貸應交稅費-印花稅 ,調(diào)整的話不是應該直接紅字沖回啊

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齊紅老師 解答 2021-02-19 16:24

跨年的損益應該用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。

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快賬用戶6036 追問 2021-02-19 16:35

老師,我是12月份多計提的印花稅,當時的分錄是:借稅金及附加 16.5,貸應交稅費-印花稅 16.5;今年調(diào)整的話,分錄寫成:借:應交稅費-印花稅 16.5,貸利潤分配-未分配利潤 16.5?

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齊紅老師 解答 2021-02-19 16:35

你好 是的,是的是的。

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今年做一筆調(diào)整的就可以紅沖。
2021-02-19
您好,就是在25年賬套里調(diào),紅沖這個分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表考慮這個調(diào)整。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-02-26
你好,借應交稅費貸銀行存款是這么做的嗎?
2021-01-07
借應付賬款貸無形資產(chǎn)之前攤銷的分錄怎么做的?
2022-11-29
你好,去年多計提了,現(xiàn)在要沖回來,把原來那筆做成紅字,再做一筆正確的
2022-01-10
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