今年做一筆調(diào)整的就可以紅沖。
老師現(xiàn)在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應交稅費—印花稅了,我這個月才發(fā)現(xiàn),我是反結賬去改一下呢還是怎么辦
老師,我發(fā)現(xiàn)我去年11月份的印花稅多計提了一次,怎么辦?改原來的賬還是今年多做一筆調(diào)節(jié)分錄?
公司今年一月份購買的一部小汽車,原來的會計在一月份一次性計提折舊了(金額22萬多),我該怎么調(diào)整這筆賬
老師,你好,我去年的賬里面多做了一筆無形資產(chǎn)攤銷,到今年11月份才發(fā)現(xiàn),怎么修改憑證呀
老師您好,今年5月份付了一筆22年的印花稅,這次印花稅是22年沒有申報,這筆會計分錄怎么做
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔保的公允價值有什么關系
請問老師,集團內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認時,長期股權投資賬面價值減記為0后,應該按照長期應收款,預計負債和賬外備查登記進行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認預計負債余額、恢復長期應收款,和長投的賬面價值,同時確認投資收益。投資收益是減去未承擔的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應付賬款-暫估 43萬 結轉成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應付賬款-暫估 43萬
那所得稅匯算清繳的時候會不會取數(shù)不方便啊?
你想著匯算清繳,調(diào)增就行。
那我今年調(diào)整的分錄怎么寫?
借應交稅費貸利潤分配未分配利潤。
我當時計提的是:借稅金及附加,貸應交稅費-印花稅 ,調(diào)整的話不是應該直接紅字沖回啊
跨年的損益應該用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。
老師,我是12月份多計提的印花稅,當時的分錄是:借稅金及附加 16.5,貸應交稅費-印花稅 16.5;今年調(diào)整的話,分錄寫成:借:應交稅費-印花稅 16.5,貸利潤分配-未分配利潤 16.5?
你好 是的,是的是的。