同學(xué)你好 這個可以沖的
老師就是法人的工資大部分是用庫存現(xiàn)金發(fā)會不會有問題,因我去年不懂,把法人在公賬轉(zhuǎn)出來的一筆往來款,做成其他應(yīng)付款了,其實(shí)是要做其他應(yīng)收的才對,但是我去年的已經(jīng)結(jié)賬報(bào)了年報(bào)才意識到這個錯誤,我今年得怎么操作來沖掉這個才合理呢老師
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來,其他應(yīng)付款法人,60萬,其他應(yīng)收款法人20萬,因?yàn)闆]有調(diào)賬,導(dǎo)致年底的報(bào)表其他應(yīng)收款有個余額,這樣有風(fēng)險嗎
你好老師,我想問一下,法人的工資從2017年到2020年一直沒發(fā),這部分工資可以沖他的個人往來賬嗎(其他應(yīng)收款)?因?yàn)樗麄€人往來賬有余額
老師你好,我公司2020年銀行存款發(fā)放了農(nóng)民工工資,當(dāng)時是掛在一個股東的其他應(yīng)收款下,沒有出成本,我現(xiàn)在調(diào)賬,直接把往來沖了,調(diào)為成本:借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本 10000元,貸:其他應(yīng)收款-股東名字。這樣做可以嗎
老師,是不是要把稅務(wù)申報(bào)了才能注銷營業(yè)執(zhí)照啊
9月時候 公司發(fā)了500/人 過節(jié)費(fèi),這申報(bào)個稅時候 ,是合并9月的工資表中加一欄過節(jié)費(fèi), 申報(bào)工資薪金是嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)去年購入的設(shè)備1,000,000對方給我們開完了發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了之后我們發(fā)現(xiàn)有部分,也就是說500,000設(shè)備的質(zhì)量不合格,對方已同意退貨,那么這個退貨發(fā)票怎么開?請說的詳細(xì)一些。
老師,季報(bào)所得稅申報(bào)表時職工薪酬那欄怎么填寫?從哪里取數(shù)
納稅人在什么情況下可以免稅
老師,昨天申報(bào)的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯了,還能更改嗎?怎么更改,謝謝!
農(nóng)民專業(yè)合作社采用〈農(nóng)民專業(yè)合作社會計(jì)制度〉報(bào)表,補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳會計(jì)分錄怎么做
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理?麻煩寫一下完整的分錄
老師:銀行存款余額為正,庫存現(xiàn)金科目沒啟用過,為什么到資產(chǎn)負(fù)債表這一步貨幣資金就為負(fù)數(shù)了?
老師好,請問殘疾人保障金現(xiàn)在申報(bào)的應(yīng)該是2024年的對嗎?
不涉及到個稅嗎?
需要什么付什么憑證嗎?會計(jì)分錄怎么做呢?
同學(xué)你好 工資的話有個稅的 但是需要先申報(bào)
月收入沒超過五千,現(xiàn)在想一次性補(bǔ)發(fā),可以直接沖掉其他應(yīng)收款?不需要申報(bào)個稅嗎?
同學(xué)你好 這個可以的
老師,還是沒弄明白,需要報(bào)個稅嗎?
同學(xué)你好 沒超過五千不用繳稅但是需要申報(bào)工資
可以一次性申報(bào)工資嗎?系統(tǒng)里選哪一項(xiàng)呢?
同學(xué)你好 這個需要每月申報(bào)
會計(jì)分錄怎么做呢?
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
用工資沖其他應(yīng)收款的會計(jì)分錄怎么做了
同學(xué)你好 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
為什么還要走銀行呢,直接沖不行嗎?
現(xiàn)在要用工資沖其他應(yīng)收款,這個分錄怎么都是借方呢?
同學(xué)你好 這個是銀行付款了呀
我花錢提問的,可以一次性多回復(fù)一下嗎?你這樣回單我根本就不明白,還有兩次回合,可以好好回答我一下嗎?我現(xiàn)在是想沖其他應(yīng)收款,本身就在借方,用工資沖帳為什么還有走銀行呀?
同學(xué)你好 因?yàn)槟阋y行付款呀,付給員工工資的時候扣 不付款怎么沖其他應(yīng)收款呢
說的是要調(diào)賬,你走銀行存款,要這樣做我也會,咨詢你們就是想讓你出個什么合理的方法,如果不走銀行存款還能怎么做呢,,希望給個完美的回答,
借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 只能這樣沖抵了