那你收到了貨物或者是費用已經(jīng)發(fā)生的情況下,借管理費用貸預(yù)付賬款,或者是借庫存商品貸預(yù)付賬款。沒有發(fā)票,也做匯算清繳納稅調(diào)增。
老師:請問一般實際操作中進(jìn)貨已經(jīng)付款收到貨但是未收到發(fā)票,銷售又開出發(fā)票未收到款!這種用暫估嘛,賬務(wù)怎么處理啊?
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
購買商品,貨已到,送貨單已到,已入庫,也已付款,但是發(fā)票未收到,應(yīng)該怎么記賬?收到發(fā)票后又該怎么記賬?
未收到發(fā)票,已付款已到貨,上期做往來款,未做暫估入賬,怎么處理,很多
以前年度有收的貨款幾百元,客戶未要發(fā)票; 以前年度支付的費用也是幾百元,對方未給發(fā)票; 現(xiàn)在往來一直在掛著,怎么處理?
老師好,我公司銷售客戶煤炭產(chǎn)品,合同中約定數(shù)量以到對方廠區(qū)的軌道衡的數(shù)量為準(zhǔn),那發(fā)生的磅差(虧噸)我這邊怎么處理?
老師,員工報銷月底未付款,走其他應(yīng)付款嗎
你好老師,我在系統(tǒng)上練習(xí)申報增值稅的時候直接出來繳費頁面,沒有填寫增值稅報表填寫頁面是怎么回事兒
請問申報個稅需要開通稅務(wù)登記才能申報嗎?
老師好,開銀飾店要交消費稅的么?沒有金,全部是銀飾品
多付的貨款,設(shè)備款退回來,是怎么做賬
出差補助 如果員工有住宿發(fā)票180 ,吃飯發(fā)票50.出差補助一天200(無發(fā)票),那么給員工報銷金額是430對嗎?
請問幫客戶付的高鐵票車費,做賬可以做業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師,收到幾張沒有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的發(fā)票,是假發(fā)票嗎?
老師 建筑行業(yè)預(yù)估成本分錄怎么寫???
不可能收到發(fā)票或者入庫,很多年的賬沒有處理
那你這樣的話,沒有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬,而且你賬上和實際的不一致,你已經(jīng)收到了貨物,你沒有入庫。那你少了這一部分庫存商品銷售出去的話,就沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒法出庫。
以前會計留下來的爛賬,現(xiàn)在查到啦,想結(jié)平,以前怎么處理的不清楚
以前年度的 屬于成本費用的借利潤分配,未分配利潤貸預(yù)付賬款。
貨款和費用類都可以這樣處理嗎,需要在以前年度上轉(zhuǎn)一下嗎
你好 貨物銷售出去以前年度做了收入的可以
都做到這個月都做到這個月