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已預(yù)付貨款或者費用但又未收到發(fā)票也未入庫,往來掛賬結(jié)平怎么處理呢

2025-07-02 06:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-02 07:00

那你收到了貨物或者是費用已經(jīng)發(fā)生的情況下,借管理費用貸預(yù)付賬款,或者是借庫存商品貸預(yù)付賬款。沒有發(fā)票,也做匯算清繳納稅調(diào)增。

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快賬用戶4190 追問 2025-07-02 07:04

不可能收到發(fā)票或者入庫,很多年的賬沒有處理

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齊紅老師 解答 2025-07-02 07:05

那你這樣的話,沒有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬,而且你賬上和實際的不一致,你已經(jīng)收到了貨物,你沒有入庫。那你少了這一部分庫存商品銷售出去的話,就沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒法出庫。

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快賬用戶4190 追問 2025-07-02 07:08

以前會計留下來的爛賬,現(xiàn)在查到啦,想結(jié)平,以前怎么處理的不清楚

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齊紅老師 解答 2025-07-02 07:11

以前年度的 屬于成本費用的借利潤分配,未分配利潤貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶4190 追問 2025-07-02 07:23

貨款和費用類都可以這樣處理嗎,需要在以前年度上轉(zhuǎn)一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-02 07:23

你好 貨物銷售出去以前年度做了收入的可以

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齊紅老師 解答 2025-07-02 07:23

都做到這個月都做到這個月

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沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
2023-04-27
你好 購買商品,貨已到,送貨單已到,已入庫,也已付款,但是發(fā)票未收到 借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 收到發(fā)票后 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022-06-25
同學(xué)你好 未取得發(fā)票的做暫估入賬 借,庫存商品一暫估 貸,預(yù)付賬款一暫估
2020-12-15
你好,商品已入庫,發(fā)票收到貨款也付了,但是暫時發(fā)票不認(rèn)證抵扣,分錄是 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款?
2022-01-05
你好 原材料已驗收入庫并結(jié)清貨款,發(fā)票未到 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 跨年才收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022-04-14
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