那你收到了貨物或者是費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生的情況下,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,或者是借庫存商品貸預(yù)付賬款。沒有發(fā)票,也做匯算清繳納稅調(diào)增。
老師:請問一般實(shí)際操作中進(jìn)貨已經(jīng)付款收到貨但是未收到發(fā)票,銷售又開出發(fā)票未收到款!這種用暫估嘛,賬務(wù)怎么處理?。?/p>
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
購買商品,貨已到,送貨單已到,已入庫,也已付款,但是發(fā)票未收到,應(yīng)該怎么記賬?收到發(fā)票后又該怎么記賬?
未收到發(fā)票,已付款已到貨,上期做往來款,未做暫估入賬,怎么處理,很多
以前年度有收的貨款幾百元,客戶未要發(fā)票; 以前年度支付的費(fèi)用也是幾百元,對方未給發(fā)票; 現(xiàn)在往來一直在掛著,怎么處理?
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓款的匯款憑證需要在整個(gè)轉(zhuǎn)讓流程里出現(xiàn)嗎?是稅局要,還是工商要?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾機(jī)關(guān)系是什么老師,比如凈利潤增加,對資產(chǎn)負(fù)債表的影響
試算平衡表是科目余額表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是和公戶上的錢不一致怎么辦,未分配利潤的的錢扣除百分之20,可以提出來吧
制造業(yè),固定資產(chǎn)折舊只有生產(chǎn)費(fèi)用沒有制造費(fèi)用合理嗎
個(gè)體工商戶開公戶的壞處有哪些
我們是商貿(mào)公司,購買卡板,這個(gè)卡板需要折舊嗎
請問,知道水母報(bào)告么[破涕為笑],謝謝
老師,我公司收的類似于服務(wù)費(fèi)的款,對方不要發(fā)票這個(gè)賬掛了兩年了,應(yīng)該怎樣處理呢!
請問自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?需要開發(fā)票給客戶嗎?
不可能收到發(fā)票或者入庫,很多年的賬沒有處理
那你這樣的話,沒有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬,而且你賬上和實(shí)際的不一致,你已經(jīng)收到了貨物,你沒有入庫。那你少了這一部分庫存商品銷售出去的話,就沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒法出庫。
以前會(huì)計(jì)留下來的爛賬,現(xiàn)在查到啦,想結(jié)平,以前怎么處理的不清楚
以前年度的 屬于成本費(fèi)用的借利潤分配,未分配利潤貸預(yù)付賬款。
貨款和費(fèi)用類都可以這樣處理嗎,需要在以前年度上轉(zhuǎn)一下嗎
你好 貨物銷售出去以前年度做了收入的可以
都做到這個(gè)月都做到這個(gè)月