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老師,請問下,第二季度增值稅自開普票4-6月份不含稅總收入50萬,4月份有普票紅沖3%的稅率1萬元,那么增值稅的申報表的第一欄和第三欄都是寫51萬嗎?還是寫50萬。(50是包含了紅沖的1萬),另外15欄和16欄該如何計算和填寫呢?請老師幫忙解答,謝謝。

2020-07-11 23:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-07-12 10:33

13欄填寫的是50萬 15欄是應納稅合計嗎 是的話50*3%的 16是應納稅減征額的嗎

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快賬用戶ick3 追問 2020-07-12 12:56

15欄是本期應納稅額,16欄是本期應納稅額減征額,16這一欄該怎么寫呢??請問是否是拿50萬?2%等出來的數(shù)寫進去呢?還是51萬?2%呢??

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齊紅老師 解答 2020-07-12 13:11

你好 15欄按上面的 16欄50萬*2%

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快賬用戶ick3 追問 2020-07-12 16:03

老師,這樣算起來,15-16欄,最后需要繳納的稅額跟金稅盤的稅額不相等。差了好多。

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齊紅老師 解答 2020-07-12 16:06

應按稅減征額不對,應該是1%的發(fā)票銷售*2% 不是50萬

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13欄填寫的是50萬 15欄是應納稅合計嗎 是的話50*3%的 16是應納稅減征額的嗎
2020-07-12
你好 50包含這個紅沖的嗎
2020-07-11
你好,第五列填寫9000 8列填寫9000/1.01
2024-01-07
你好!季度開票不滿30萬元免增值稅,直接填寫主表11行就可以,不用填寫附表的,你二季度只開了普票,沒有開專票對吧?
2023-07-03
同學,您好! 不用去更正第一季度的 就按這個銷售額填寫申報表 然后去大廳申報即可 希望可以幫到你
2022-07-13
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