同學(xué),你好 你看,你進(jìn)項(xiàng)能抵扣完嗎?
老師好!我們是做污水處理的項(xiàng)目公司 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。我們享有即征即退的優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在建設(shè)期還沒(méi)過(guò)已經(jīng)試運(yùn)行了 ,施工承包方開(kāi)具的施工發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅 我們可以用做即征即退的增值稅抵扣嗎?如果不可以 ,這部分是不是可以進(jìn)行留底退稅?謝謝老師!
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個(gè)軟加已經(jīng)認(rèn)證,我家這個(gè)軟件的銷(xiāo)售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷(xiāo)售自己研發(fā)的軟件680萬(wàn),進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票,有一部分是軟件,這個(gè)是另一個(gè)公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購(gòu)進(jìn)的服務(wù)器,也是專(zhuān)票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購(gòu)進(jìn)也是專(zhuān)票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個(gè)軟件沒(méi)有認(rèn)證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費(fèi)用,那進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了,能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎?,我是說(shuō)這些大部分都是包含于這個(gè)軟件的費(fèi)用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎,是不是就廢了,
你好,老師,當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算和分?jǐn)??增值稅即征即退用到,我們這個(gè)月有服務(wù)6個(gè)點(diǎn)的收入,也有軟件13個(gè)點(diǎn)的收入,軟件是有自研的軟件和購(gòu)買(mǎi)的硬件,那進(jìn)項(xiàng)稅是硬件和軟件分?jǐn)?,還是服務(wù)和硬件軟件加總分?jǐn)偘?,進(jìn)項(xiàng)稅額有之前留底的,不知道如何分?jǐn)偭?,求助老?/p>
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有133萬(wàn)的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn),現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn),1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話,后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
您好,老師,我想咨詢(xún)下,軟件企業(yè),享受即征即退政策,超3%的部分增值稅退回,現(xiàn)在我有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),是用于抵扣劃算,還是不用劃算,如果抵扣了,會(huì)有損失嗎
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
能,假設(shè)我現(xiàn)在要交12萬(wàn)稅,可抵扣三萬(wàn),那抵扣了我交的的就少了,退回的也就少了,如果不抵扣就按12萬(wàn)繳納,退回多繳納的10%那部分,我就是想知道,抵扣和不抵扣。這個(gè)有什么區(qū)別嗎,中間會(huì)有稅務(wù)損失嗎,老板意思是抵扣了,退回來(lái)的稅就少了,不抵扣就可以多退回,
同學(xué),你好 如果你進(jìn)項(xiàng)可以把銷(xiāo)項(xiàng)全部抵扣完,那就抵扣
抵扣不完啊,我就想知道,抵扣和不抵扣會(huì)存在少錢(qián)的差異嗎,在即征即退政策下,是抵扣劃算還是不抵扣劃算,
同學(xué),你好 即征即退政策下,一般來(lái)說(shuō),按照3%計(jì)算最合算
那到底是抵扣劃算還是不抵扣劃算
同學(xué),你好 一般是不抵扣
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利!