同學(xué)您好,這種情況是不可以的。
您好,我們是內(nèi)銷和外銷出口免退稅企業(yè),進(jìn)幾年無內(nèi)銷業(yè)務(wù),那么差旅住宿的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證留抵嗎?還是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)。謝謝。
老師,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,做出口退稅,是啥意思,如果廠家給我們開的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅我們已經(jīng)抵扣過了,該怎么處理呢,謝謝
您好,想問一下外貿(mào)企業(yè)沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),取得的費(fèi)用類發(fā)票(比如軟件費(fèi))可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果無法退稅可以用來抵扣企業(yè)所得稅嗎?謝謝
外貿(mào)企業(yè)為什么退稅是按照銷售對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行退稅,麻煩老師可以解釋下,謝謝
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?