同學(xué)你好 直接調(diào)整就可以
專項應(yīng)付款設(shè)置了二三級科目,二三級科目借方都有余額,請問這個賬要怎么平呢
專項應(yīng)付款設(shè)置了第三級科目,發(fā)現(xiàn)科目設(shè)置錯誤,現(xiàn)在需要調(diào)賬到專項應(yīng)付款需要怎么描述呢
核算項目怎么使用?之前會計沒有使用核算項目,應(yīng)付賬款下二級科目都滿了,現(xiàn)在想設(shè)置核算項目,怎么做?
老師您好。請教一下您。我們現(xiàn)在有收到一個項目的???,對方說需要單獨核算。我這個賬要怎么做?是設(shè)置二級科目?還是輔助核算項目管理?現(xiàn)金銀行存款也做項目核算嗎?
老師,我們做賬用的金蝶軟件是KIS標(biāo)準(zhǔn)版,應(yīng)收賬款跟應(yīng)付賬款之前都沒有設(shè)置項目核算,二級科目都是直接往一級下面新增的,現(xiàn)在要增加項目核算怎么設(shè)置?
老師,請問,我當(dāng)月申報了未開票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個月申報增值稅的時候,是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費、材料費和利潤費,協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點費用算到甲公司請問怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個補計提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個折舊費計管理費用
老師,獨立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計入,管理費用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計毛利X13%-累計已交增值稅=累計未交增值稅,這個等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報個稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
需要形成報告,要怎么描述呢
調(diào)賬說明
這個按照專項應(yīng)付款的明細(xì)來描述