同學你好 重新做到賬里 把之前進項轉出就行
如果別人給我們企業(yè)開錯發(fā)票了 我們會計已經(jīng)做賬了 后面把錯的發(fā)票退了他們又重新開了新的發(fā)票 這個新的發(fā)票是放到之前賬里面還是重新做到賬里 把之前進項轉出就行了
供應商上個月給我們開了一個發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,這個月說他們大類開錯了,讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,開錯的發(fā)票對方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎,或者需要重新怎樣做賬
供應商上個月給我們開了一個發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,這個月說他們大類開錯了,讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,開錯的發(fā)票對方要回了,之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎,或者需要重新怎樣做賬
老師,我們公司是采購方,4月銷售方給我們開的一張票是錯的,他們紅沖重新開了,我做賬要把四月的發(fā)票進項轉出,那電子稅務局四月份勾選過的這張進項發(fā)票,電子稅務局里面要如何操作嗎,還是只要拿到的新票勾選就可以?
你好老師,我上個月收入一張發(fā)票對方開錯了,他們沖紅后在這個月又開給我們了,但上個月的稅已經(jīng)報了,這個月要把上個月的進項轉出,重新認證新開的發(fā)票,這個月的會計分錄要怎么做呢
比如A是國外公司,B是國內公司。現(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
那之前做賬的發(fā)票已經(jīng)退給人家了 是不是退發(fā)票的時候需要把錯的發(fā)票復印一下放到之前的賬里
同學你好 對的 是這樣的哦