你好,第一次勾選的那個(gè)發(fā)票不用動(dòng)了,你開了紅字信息表之后,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在附表二二十行里面填寫就可以了,其他的不需要做,然后新的發(fā)票重新勾選認(rèn)證。
1月份客戶給開具了一張專票給我公司,當(dāng)時(shí)我公司退回要求重新開具了普票,對(duì)方當(dāng)月未把專票作廢,那么我在增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候這張發(fā)票仍然在系統(tǒng)里面,那我在操作勾選統(tǒng)計(jì)的時(shí)候是不是就不在該張發(fā)票上面打勾就行了?
老師,咨詢一下,上個(gè)月有個(gè)公司給我們開錯(cuò)發(fā)票了,已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月重新沖紅給我們開的,那我們購選進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)多了這一張,是直接勾選就可以嗎?
您好,老師。我想問一下,我們上個(gè)月收到一張電子專票,這張專票我們還沒勾選認(rèn)證,由于某些原因今天銷售方給我們開了一張紅字發(fā)票,把上個(gè)月開的那張電子專票沖銷了,然后又重新開了一張藍(lán)字專票。那么我們還需要作什么處理嗎?
老師,我們公司是采購方,4月銷售方給我們開的一張票是錯(cuò)的,他們紅沖重新開了,我做賬要把四月的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那電子稅務(wù)局四月份勾選過的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,電子稅務(wù)局里面要如何操作嗎,還是只要拿到的新票勾選就可以?
老師,我司是一般納稅人,11.28號(hào)客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號(hào)跨月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個(gè)科目,實(shí)際是幾月
老師的我只是做了 進(jìn)項(xiàng) 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進(jìn) 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對(duì)方把這30收了15當(dāng)做門禁卡的使用費(fèi)用,銀行對(duì)公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補(bǔ)開的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,前期已申報(bào)收入,當(dāng)期增值稅如何申報(bào)?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是否已認(rèn)證
老師差旅費(fèi)記管理費(fèi)用—差旅費(fèi),差旅補(bǔ)貼呢?例如300元一天補(bǔ)貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)是做在銷售費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費(fèi)用,這個(gè)比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個(gè)比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費(fèi)用是2000塊錢,成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師