你好 借:生產(chǎn)成本—W產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—Y產(chǎn)品,制造費用,管理費用 貸:原材料—甲材料,原材料—乙材料 借:生產(chǎn)成本—W產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—Y產(chǎn)品,制造費用,管理費用 貸:應付職工薪酬 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本?
某企業(yè)本月發(fā)生下述經(jīng)濟業(yè)務,請編制相關會計分錄。 1、本月生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料4噸,計4000元,領用乙材料2噸,計3000元。 2、本月生產(chǎn)B產(chǎn)品領用甲材料1噸,計1000元;領用乙材料3噸,計4500元。 3、計算本月應付職工工資計53 000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30 000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15 000元,車間管理人員工資3 000元,企業(yè)管理人員工資5 000元。工資均尚未支付。 4、按工資總額的14%提取職工福利費。 5、本月計提固定資產(chǎn)折舊共21 000元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊16 000元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊5 000元。 6、支付生產(chǎn)車間本月房屋租金30 000元。 7、匯集全月制造費用,并按直接人工工資比例在A、B產(chǎn)品之間分配。 8、全月投產(chǎn)A、B產(chǎn)品各10臺,已全部完工入庫。結轉產(chǎn)品成本。
15.28日,按每千克50元,結轉上述甲材料的銷售成本。 16.31日,本月耗用材料情況:車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料1 500千克,單價50元,領用乙材料1 000千克,單價70元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領用甲材料2 000千克,單價50元,; 17.31日,計提本月職工工資:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資58 000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資72 000元,車間管理人員工資20 000元,行政管理部門人員工資30 000元,共計180 000元。 18.結轉本月各收入類賬戶。 19.結轉本月各費用類賬戶。 20.月末,將“本年利潤”賬戶余額轉入“利潤分配”賬戶。
企業(yè)本月發(fā)生如下業(yè)務: (1)領用原材料-批價值265000 元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品領用65 000元 B產(chǎn)品領用160 000元,車間領用40 000元 (2)本月應付職工工資100 000元其中生產(chǎn)A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40 000 元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資30 000元, 車間管理人員工資30 000元。 (3)用現(xiàn)金發(fā)放職工工資110 000 元。 (4)將本月發(fā)生的制造費用按A、B 產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資總額分配計入兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 (5)月末結轉A產(chǎn)品生產(chǎn)成本 90000元,結轉B產(chǎn)品生產(chǎn)成本 100000元。編制相關會計分錄。
華夏公司2008年5月分發(fā)生下列有關經(jīng)濟業(yè)務: 1、倉庫發(fā)出A材料110 000元,管理部門耗用10 000元,其中,80 000元用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品,20 000元用于生產(chǎn)乙產(chǎn)品;發(fā)出B材料200 000元,其中,甲產(chǎn)品耗用60 000元,乙產(chǎn)品耗用120 000元,車間一般耗用10 000元,管理部門耗用10 000元。 2、從銀行提取現(xiàn)金48 000元被發(fā)工資。 3、發(fā)放本月工資,支付現(xiàn)金48 000元。 4、以現(xiàn)金800元支付車間機器修理費。 5、以銀行存款支付本月水電費6 000元,其中生產(chǎn)車間4 000元,管理部門2 000元。 6、以現(xiàn)金購買行政辦公用品450. 7、計提固定資產(chǎn)折舊費9 000元,其中生產(chǎn)車間6 000元,管理部門3 000元。 8、以銀行存款支付本月電話費6 000元,其中生產(chǎn)車間2 000元,管理部門4 000元。 9、分配本月工資:生產(chǎn)工人工資35 000元,其中甲產(chǎn)品18 000元,乙產(chǎn)品17 000元;車間管理人員工資4 000元,行政管理人員工資9 000元。 10、按職工工資總額的14%計提職工福利費。 11、甲、乙產(chǎn)品共同耗用D材料26 400元,兩種產(chǎn)品耗用D材料的消耗定額分別為0.5千克/件和0.4/件,投產(chǎn)數(shù)量分別為400和600件. 12、以現(xiàn)金支付車間辦公費1 440元。 13、王偉出差歸來,報銷差旅費800元,原借款1 000元,余款交回。 按生產(chǎn)工人工資比例分配本月制造費用,計入甲、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 甲產(chǎn)品400件和乙產(chǎn)品600件全部完工,驗收入庫,按其實際成本轉賬
A公司4月份發(fā)出材料匯總表顯示,本月共領用甲材料100 000元,乙材料200 000元,其中生產(chǎn)W產(chǎn)品領用80 000元,生產(chǎn)Y產(chǎn)品領用100 000元,車間一般耗用70 000元,管理部門領用50 000元。4月份工資計算表顯示,本月應付職工薪酬共計200 000元,其中生產(chǎn)工人工資80 000元,車間管理人員工資70 000元,管理人員工資50 000元。月末結轉W產(chǎn)品完工成本100 000元。 要求:根據(jù)以上業(yè)務編制相關會計分錄(要求給出相關明細科目)。
老師,購買子公司的股權,投資款打給的母公司,母公司記賬是記長期股權投資還是投資收益呢?
對方上個月給我們開的物管費普通發(fā)票這個月要沖紅,要我們接收方做什么動作嗎
老師你好,這是職工新開的發(fā)票,是電子發(fā)票,現(xiàn)在不是都是數(shù)電票了嗎,底發(fā)票上的底賬數(shù)據(jù)是什么意思
已經(jīng)做了還多年的賬,發(fā)現(xiàn)期初余額是錯的,在金蝶金斗云怎么處理
你好,老師,請問我們公司有建筑資質,所以需要建造師資 格證,所以就通過第三方一個咨詢公司推薦幾個人的資格證,咨詢公司給我們開具發(fā)票,我們還要幫推薦的建造師購買社保,請問老師,咨詢公司給我們開具的發(fā)票入到什么科目,給建造師買的社保計入什么科目
老師 請教下,暫估成本影響利潤表里的那項科目呢
老師,如果是房租金額45萬,開的是對公的發(fā)票,請問對方可以私人打款過來嗎?還是必須走公戶?
銀行貸款 給他們看財務報表 整年的匯總的怎么導出來呢電子稅務局可以嗎?
對方上個月給我們開的物管費這個月要沖紅,要我們接收方做什么動作嗎
老師 財務收到自然人開具的稿費發(fā)票但是款先不支付 個稅在開票的次月申報了。這個分錄我蓋怎么做呢。我們是做童書研發(fā)請的作者畫稿費開的發(fā)票