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甲公司本年度委托乙商店代銷零配件一批,代銷價款100萬元。本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時向乙商店開具增值稅專用發(fā)票。乙商店按代銷價款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為70萬元。。受托方的分錄
2、甲公司本年度委托乙商店代銷零配件一批,代銷價款100萬元,本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時,向乙商店開具增值稅專用發(fā)票,乙商店按代銷價款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為70萬元。另銷售零配件的增值稅稅率為13%,代銷手續(xù)費(fèi)的增值稅率為6%,根據(jù)資料回答下列問題:1)甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷售收入為()萬元,2)分別做甲公司和乙商店的賬務(wù)處理。
甲公司本年度委托乙商店代/銷零配件一批,代/銷價款100萬元增值稅稅率13%。本年度收到乙商店交來的代/銷清單,代/銷清單列明已銷售代為銷售零配件的60%,甲公司收到代/銷清單時向乙商店開具增值稅專用發(fā)票。乙商店按代/銷價款的5%收取手續(xù)費(fèi),增值稅稅率6%,已向甲公司開出發(fā)票。該批零配件的實(shí)際成本為70萬元。 發(fā)出商品時: 收到代為銷售清單時: 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 確認(rèn)銷售手續(xù)費(fèi):
【分錄】甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代銷價款200萬元(不含增值稅),本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時向乙商店開具增值稅專用發(fā)票,乙商店按代銷價款的5%收取手續(xù)費(fèi),增值稅稅率為6%,該批零配件的實(shí)際成本為110萬元不考慮其他因素分別寫出甲公司和乙公司的會計分錄。
老師這個分錄題應(yīng)該怎么做呢【分錄題】甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件代銷價款200萬元(不含增稅)。本年度收到乙商店交來的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單時向乙商店開具增值稅專用發(fā)票。乙商店按代銷價款的5%收取手續(xù)費(fèi)、增值稅稅率為6%。該批零配件的實(shí)際成本為110萬元。不考慮其他因素,分別寫出甲公司和乙公司的會計分錄。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?