您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票內(nèi)容是什么
這個(gè)發(fā)票的抬頭可以是個(gè)人的嗎?
老師,如果這樣發(fā)票有抬頭,抬頭是個(gè)人的有用嗎?可以用嗎?
核酸檢測(cè)費(fèi)用開(kāi)的是個(gè)人抬頭還是公司抬頭?開(kāi)個(gè)人抬頭了可以報(bào)銷嗎
抬頭是個(gè)人的發(fā)票可以用嗎
發(fā)票抬頭開(kāi)的個(gè)人的票可以做報(bào)銷嗎 還是一定要公司抬頭的
招標(biāo)公司收取保證金,退還的時(shí)候加了利息,這個(gè)利息怎么做賬?
老師季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是做完六月賬自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填寫數(shù)據(jù)報(bào)送就行嗎?
這題的未確認(rèn)融資費(fèi)用怎么算的,為什么是60??
老師好!公司是小規(guī)模的物業(yè)管理有限公司,名下沒(méi)有固定資產(chǎn),干了個(gè)活,對(duì)方要求開(kāi)一張租賃機(jī)械的普票,公司能開(kāi)嗎?
老師你好!我是一個(gè)農(nóng)民合作社,由于出納人員沒(méi)有及時(shí)對(duì)賬,導(dǎo)致銀行將賬戶放入異常戶,同時(shí)扣出費(fèi)用600元,后經(jīng)協(xié)調(diào)銀行讓注銷了賬戶,讓另行開(kāi)戶,請(qǐng)問(wèn)老師如果開(kāi)戶,往銀行賬戶里怎么打款?當(dāng)時(shí)成立時(shí)賬戶進(jìn)了部分注冊(cè)資金,所以實(shí)收資本就是當(dāng)時(shí)進(jìn)來(lái)的金額,注銷時(shí)把一部分退給了法人,那么如果再開(kāi)戶需要打入注冊(cè)資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費(fèi)用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開(kāi)戶怎么繳存??
老師,如果按公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)開(kāi)票,利潤(rùn)高,可是要控制稅負(fù)率,就要根據(jù)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票,就會(huì)有好多發(fā)票往后面推遲開(kāi),然后進(jìn)項(xiàng)越來(lái)越缺,存貨也越來(lái)越大。老師是不是這個(gè)邏輯?我這個(gè)思路對(duì)不對(duì)?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報(bào)嗎?忘記做了,還可以補(bǔ)做嗎?會(huì)不會(huì)影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù),謝謝還有申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)怎么操作
老師,年收入額30000.招待費(fèi)3000是不是只能扣除450元
老師,獨(dú)資企業(yè)老板在其他單位上班,單位如果扣除了5000月的費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)所得里可以扣除專項(xiàng)附加扣除嗎,專項(xiàng)附加扣除能扣嗎比如社保醫(yī)保個(gè)人部分
電子計(jì)算機(jī)
那入帳不能企業(yè)所得稅前扣除的 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增
他開(kāi)的是普通發(fā)票,也不能抵扣對(duì)吧,開(kāi)個(gè)人的,企業(yè)所得稅也不能抵扣對(duì)吧
開(kāi)的是普通發(fā)票,也不能抵扣 是的 開(kāi)個(gè)人的,企業(yè)所得稅也不能抵減 是的
那讓他把抬頭改為我們公司,因?yàn)槲铱此_(kāi)票稅率是13%,他應(yīng)該是一般納稅人,對(duì)于他們來(lái)說(shuō),開(kāi)專票和普票都是一樣的嗎?
是的 一般納稅人開(kāi)具普通發(fā)票跟專票都是一樣繳稅的
那如果這張發(fā)票要交稅的話,涉及到的稅是哪些,是怎么算的
如果不能抵扣的話是不是涉及增值稅和企業(yè)所得稅,要交1267.85的增值稅,對(duì)吧,那企業(yè)所得稅怎么算的,
這張發(fā)票要交稅 就直接單位繳納企業(yè)所得稅啊?
如果沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng),是不是還要交增值稅
沒(méi)有抵扣 您不需要繳納增值稅啊 又不是您單位自己開(kāi)出的發(fā)票