您好,收入是6000/1.03,交稅是按6000/1.03*0.02,最好是更正下吧

你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購買禮品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)上做視同銷售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開具發(fā)票申報(bào)了,銷售額和銷項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會(huì)計(jì)上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師好,我單位是小規(guī)模納稅人19年12月開了20萬的免稅普票,銷售農(nóng)產(chǎn)品種子發(fā)票,增值稅依照國家稅務(wù)局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我改19年的企業(yè)所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目中,我想我企業(yè)都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營業(yè)外收入,能不能給我提供一個(gè)會(huì)計(jì)條款證明我不需要確認(rèn)這部分營業(yè)外收入,謝謝老師
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報(bào)表營業(yè)收入要不要加上這個(gè)出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報(bào)表營業(yè)收入和增值稅申報(bào)銷售額對(duì)不上
老師,我們每個(gè)月和客戶對(duì)賬周期是上月21號(hào)到本月20號(hào),開票也是開這個(gè)時(shí)間段的,我們做賬時(shí)候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷售金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入的,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是申報(bào)增值稅是按照開票金額申報(bào)的.也是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
老師,你好,我們公司有銷售模具,我們做賬放進(jìn)了營業(yè)外收入,這樣導(dǎo)致我們賬上的營業(yè)收入、申報(bào)的企業(yè)所得稅營業(yè)收入跟我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表的收入對(duì)不上,這樣可以嗎?
這個(gè)月是沒有要報(bào)的稅嗎,我看代辦事項(xiàng)里沒有
注銷公司公章需要注銷嗎?如果需要,注銷流程是什么??樸老師
個(gè)體工商戶餐飲服務(wù)注冊(cè)的一般納稅人開普票需要進(jìn)項(xiàng)嗎?怎么繳稅
一般退費(fèi)多久時(shí)間到賬的
不太理解這道題答案里公式的邏輯
老師,這個(gè)收入是填實(shí)發(fā)工資數(shù)(扣除社保個(gè)人部分)還是應(yīng)發(fā)工資數(shù)?后面養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)保個(gè)人部分是不是需填上?
公司注冊(cè)資本200萬元,由未分配利潤300萬(假設(shè)已經(jīng)提盈,分紅等),未分配利潤轉(zhuǎn)實(shí)收資本后,多余的100萬能直接計(jì)入資本公積嗎?
老師您好,我們有一個(gè)法人,成立了一個(gè)個(gè)體工商戶。同時(shí)這個(gè)法人還在別的單位領(lǐng)工資。同時(shí)個(gè)體工商戶的流水還進(jìn)這個(gè)法人的個(gè)人卡。那這個(gè)情況,對(duì)這個(gè)法人有啥影響么
劉老師大類是安防設(shè)備,安防設(shè)備下還有許多細(xì)分類
老師,28萬利潤,股份想分紅怎么交稅


這是10萬申報(bào)9月份的稅,沒有企業(yè)所得稅,這樣的話就是增值稅交多了,那會(huì)提示讓退稅嗎
不會(huì),可退可不退的
這個(gè)一般是需要去稅務(wù)大廳更正申報(bào)表嗎?
直接在電子稅務(wù)局上面更正就可以