同學你好 計入長期待攤費用的嗎
老師,我們保安公司,一般納稅人,開差額發(fā)票,季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計提了工資 做分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開發(fā)票時,我又多做了一個確認成本差額的分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬(此處的金額和上一個分錄一致)。老師我是不是做重復(fù)了啊,我想調(diào)賬,應(yīng)該怎么改呢
請問老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,純提供人工的,2020年有一個項目已經(jīng)結(jié)束了,但是甲方只給結(jié)算了一小部分工程款,這一部分我們開具了發(fā)票,剩下的我要怎么做賬呢,工人成本我都做到勞務(wù)成本里了,怎么往主營業(yè)務(wù)成本里轉(zhuǎn)呢,按什么比例
曾老師[呲牙] ?請A公司生產(chǎn)瓶蓋,B公司生產(chǎn)瓶子,C公司生產(chǎn)紙箱。3家公司直接把這些包裝物送到礦泉水D公司。D公司把貨生產(chǎn)并全部裝好送到我們公司,ABCD各個廠家都分別開發(fā)票給我們。 因為金額都比較大,不能一次性做費用,還是要分攤在產(chǎn)品上,,這個賬要怎么做?。?怎么入庫?成本怎么算?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因為平臺結(jié)賬也是顧客確認收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實際收到的傭金跟平臺結(jié)算的不一樣,因為跨月了,比如平臺7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
請問老師,我們是電梯工程有限公司,因為之前一直沒有做電梯庫存,所以一直以來的進項電梯都直接結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,但是今年換老板之后開始需要做庫存了,很多電梯以前都直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是發(fā)票今年才開,請問這部分庫存應(yīng)該怎么做
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
怎么會放長期待攤費用啊
比如對方購買我們公司的監(jiān)控安裝服務(wù),我們?nèi)ベ徺I貨物并安裝好,這期間取得的成本票啊,要怎么處理
我們有進項票,但是還沒開發(fā)票,怎么入成本
你確認收入了就計入成本 沒確認收入就可以先不做
不做賬?還是說先計入庫存商品,然后等開發(fā)票給業(yè)主了再一起結(jié)算成本?
同學你好 你這個有實際形體的貨物就可以計入庫存商品 開發(fā)票確認收入的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 如果是服務(wù)的就只能先不做
那比如今年取到的勞務(wù)成本發(fā)票,明年開業(yè)主發(fā)票,再做這個勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)?可發(fā)票日期已經(jīng)跨年了哦
同學你好 直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
老師 你能回答具體一點嗎?看不明白呢?怎么直接結(jié)轉(zhuǎn)?是取得發(fā)票當月直接結(jié)轉(zhuǎn)?還是跨年開票后直接結(jié)轉(zhuǎn)?要是當月結(jié)轉(zhuǎn),我沒開發(fā)票,也可以做入成本嗎?
你確認收入的當月結(jié)轉(zhuǎn)成本
那跨年了,確認收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票是去年的發(fā)票,還符合會計處理的責權(quán)發(fā)生制嗎
同學你好 你可以讓對方先不給你開票 你什么時候確認收入什么時候給你開發(fā)票