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請問老師,我們是一家建筑勞務公司,純提供人工的,2020年有一個項目已經(jīng)結(jié)束了,但是甲方只給結(jié)算了一小部分工程款,這一部分我們開具了發(fā)票,剩下的我要怎么做賬呢,工人成本我都做到勞務成本里了,怎么往主營業(yè)務成本里轉(zhuǎn)呢,按什么比例

2021-01-18 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-18 21:27

同學,你好。全額確認收入,,相應的勞務成本結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2705 追問 2021-01-18 21:28

那我沒收到錢呢,我能不能先按收到的確認收入

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齊紅老師 解答 2021-01-18 21:28

不可以,項目已經(jīng)竣工

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快賬用戶2705 追問 2021-01-18 21:52

請問老師工人的工資應該計入勞務成本嗎?收入是否計入主營業(yè)務收入,然后設明細科目,就是工程名稱

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齊紅老師 解答 2021-01-18 23:01

嗯,可以通過勞務成本歸集,也可以通過工程施工-人工費

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快賬用戶2705 追問 2021-01-18 23:11

確定收入的時候就直接記主營業(yè)務收入嗎?要不要設明細科目

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齊紅老師 解答 2021-01-19 20:27

設置項目核算作為輔助

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同學,你好。全額確認收入,,相應的勞務成本結(jié)轉(zhuǎn)
2021-01-18
你這個收入和成本要配比的,收入也只缺了一部分,那成本你就不能完全結(jié)轉(zhuǎn)的喲。你可以考慮自己給他預估一個完工進度去進行結(jié)算。
2022-04-10
借應收賬款30貸主營業(yè)務收入、應交稅費 jie工程施工,貸銀行存款60萬 你知道完工進度嗎?你能預算一下你的收入和成本累計多少
2022-12-17
你好,很高興為你解答 應該收入和成本相匹配的
2020-11-18
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2021-01-14
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