借,管理費用500 貸,銀行存款500 借,應交稅費,增值稅,減免500 貸,管理費用500
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術維護費),可憑技術維護服務單位開具的技術維護費發(fā)票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術維護費按照價格主管部門核定的標準執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術維護服務費發(fā)票,一般什么時候抵稅?一定要當月就抵?還是以后隨時可抵,就像現(xiàn)在的進項一樣?
某咨詢公司為增值稅一般計稅方法納稅人, 5月份初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備,支付費用11 300元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票。6月份向技術維護服務單位繳納技術維護費500元并取得對方開具的技術維護費發(fā)票。編寫會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月繳納技術服務費500元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:對甲公司相關業(yè)務進行賬務處理。(1)繳納技術維護費時:(2)按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額
將一項專利技術轉(zhuǎn)讓給國內(nèi)的甲公司,取得收入130000元,同時為甲公司提供相關的技術咨詢服務,取得咨詢費200000元。問:應繳納的增值稅
2.甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月繳納技術維護費500元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:對甲公司相關業(yè)務進行賬務處理。
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師