夠買設(shè)備交維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(也可以做固定資產(chǎn),為了方便還是做費(fèi)用好) 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 借:管理費(fèi)用(紅字)
支付金稅公司增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)800元,取得該公司開具的增值說專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)800的會(huì)計(jì)分錄
某咨詢公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人, 5月份初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,支付費(fèi)用11 300元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票。6月份向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納技術(shù)維護(hù)費(fèi)500元并取得對(duì)方開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票。編寫會(huì)計(jì)分錄
目的:練習(xí)小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅稅額的計(jì)算2.資料:某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1)物進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,注明價(jià)款共計(jì)12000元2)銷售貨物一批,開具普通發(fā)票收取含稅收入共計(jì)5150元(3)銷售貨物一批給某增值稅一般納稅人,委托主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具增值稅專用發(fā)票,不含稅售價(jià)為30000元,增值稅為900元。4)銷售舊的小汽車一輛,取得含稅收入45000元(5)初次繳納當(dāng)年稅控系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)1500元,取得技術(shù)維護(hù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票3.要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算當(dāng)月該商業(yè)企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅額
1.目的:練習(xí)小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅稅額的計(jì)算。2.資料:某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,注明價(jià)款共計(jì)12000元。(2)銷售貨物一批,開具普通發(fā)票,收取含稅收入共計(jì)5150元(3)銷售貨物一批給某増值稅一般納稅人,委托主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具增值稅專用發(fā)票,不含稅售價(jià)為30000元,增值稅為900元。(4)銷售舊的小汽車一輛,取得含稅收入45000元。(5)初次繳納當(dāng)年稅控系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)1500元,取得技術(shù)維護(hù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票3.要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算當(dāng)月該商業(yè)企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)500元,取得增值稅專用發(fā)票。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(1)繳納技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):(2)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
借貸金額分別是多少啊
你好,允許全額扣除的稅控設(shè)備和維護(hù)費(fèi)不做抵扣,先全額做費(fèi)用11300+500
那這個(gè)完整分錄怎么編寫啊
分錄上面有呀!你把金額填進(jìn)去就好了
夠買設(shè)備 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(也可以做固定資產(chǎn),為了方便還是做費(fèi)用好)11300 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款11300 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額11300 借:管理費(fèi)用(紅字)11300
交維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款500 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額500 借:管理費(fèi)用(紅字)500