同學(xué)你好,是的,分別做個(gè)人所得稅匯算清繳。
老師張三既有綜合所得工資薪金收入,又有個(gè)體戶(hù)(個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得)請(qǐng)問(wèn)這2個(gè)個(gè)稅需要合并計(jì)算個(gè)稅做匯算清繳嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法人在本企業(yè)領(lǐng)了工資,每個(gè)月有綜合所得申報(bào),那匯算清繳要做綜合所得申報(bào)和經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)兩種嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),個(gè)體戶(hù),個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅都是核定征收 個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅年度匯繳的時(shí)候,這兩種會(huì)合并計(jì)算嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)發(fā)給老板的工資需要做匯算清繳嗎?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得已經(jīng)做了匯算清繳。
老師好,既有工資收入也有個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,這兩個(gè)都需要合計(jì)做個(gè)人所得稅匯算清繳對(duì)吧
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下!報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,“預(yù)繳稅款信息”里,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本都是0,管理費(fèi)用是2150.67?。?!那最后利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額應(yīng)該是-2150.67吧?
老師6月份計(jì)提稅金及附加時(shí),多計(jì)提了兩份錢(qián),后來(lái)發(fā)現(xiàn)了憑證調(diào)整了,但二季度報(bào)稅的時(shí)候也忘記修正了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里二季度財(cái)報(bào),稅金及附加這里多了2份錢(qián)怎么辦啦?
老師,1月份收到材料發(fā)票時(shí) 借:原材料/工程材料 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí) 借:工程施工/合同成本/材料費(fèi) 貸:原材料/工程材料 發(fā)票后跟著入庫(kù)及出庫(kù)單。 現(xiàn)在收到紅字票了做同樣的分錄用負(fù)數(shù)表示。但用友T3核算管理錄入庫(kù)存時(shí)系統(tǒng)提示不能為負(fù)數(shù)怎么辦
小規(guī)模納稅人準(zhǔn)備注銷(xiāo),賬上剩余實(shí)收資本怎么辦?
老師,售后回租合同但實(shí)際上沒(méi)有財(cái)產(chǎn)往來(lái),怎么做賬呢,公司到賬100萬(wàn),按36期還款120萬(wàn),對(duì)方只給我們開(kāi)每期的本金后的差額普票給我們
公司申報(bào)個(gè)人所得稅但是實(shí)際未發(fā)放工資,個(gè)人所得稅已申訴,會(huì)對(duì)企業(yè)造成什么影響。
24年開(kāi)的發(fā)票25年還能紅沖嗎稅務(wù)有什么影響
老師,報(bào)銷(xiāo)單上的單據(jù)及附件的頁(yè)碼數(shù)量包過(guò)最底下的原始單據(jù)粘貼單嗎?
老師,我們有一個(gè)小規(guī)模即將要升級(jí)為一般納稅人,現(xiàn)在大概還有200萬(wàn)的待開(kāi)發(fā)票,但是目前可開(kāi)票金額只有70多萬(wàn),有什么辦法嗎?
請(qǐng)問(wèn)本期申報(bào)印花稅金額怎么取數(shù)?