現(xiàn)在是要求計(jì)算什么數(shù)據(jù)?

某市一家小家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,假定2020年 度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: ①銷售小家電取得不含稅收 8 600萬元,與之配比的銷售成 本 5 660萬元; ② 出租設(shè)備取得租金收入 200萬元 ③ 接受原材料指贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額50萬元、 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)6.5萬元; ④ 娶得國債利息收入30萬元; 購進(jìn)原材料共計(jì)3000萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng) 稅稅額 390萬元; 6 銷售費(fèi)角1650萬元,其中廣告費(fèi)1200萬元;15° 管理費(fèi)用850萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元; 60. 財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付 的年利息40萬元(當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8%); ④ 計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)T資540萬元;發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)15 萬元、職工福利費(fèi)82 萬元 職工教育 經(jīng)費(fèi)18萬元; ①營業(yè)外支出300萬元, 其中包括通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困 山區(qū)的捐款150萬元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合 計(jì)數(shù):
某市一家小家電生產(chǎn)企業(yè)為増值稅一般納稅人,假定2020年度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:①銷售小家電取得不含稅收入8600萬元,與之配比的銷售成本5660萬元;②出租設(shè)備取得租金收入200萬元③接受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額50萬元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金6.5萬元;④取得國債利息收入30萬元;⑤購進(jìn)原材料共計(jì)3000萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅稅額390萬元;⑥銷售費(fèi)用1650萬元,其中廣告費(fèi)1200萬元;⑦管理費(fèi)用850萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元;⑧財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付的年利息40萬元(當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8%);必費(fèi)15⑨計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資540萬元;發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、職工福利費(fèi)82萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元;⑩營業(yè)外支出300萬元,其中包括通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款150萬元。題目:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的增值稅和企業(yè)所得稅
某市一家小家電生產(chǎn)企業(yè)為増值稅一般納稅人,假定2020年度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:①銷售小家電取得不含稅收入8600萬元,與之配比的銷售成本5660萬元;②出租設(shè)備取得租金收入200萬元③接受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額50萬元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金6.5萬元;④取得國債利息收入30萬元;⑤購進(jìn)原材料共計(jì)3000萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅稅額390萬元;⑥銷售費(fèi)用1650萬元,其中廣告費(fèi)1200萬元;⑦管理費(fèi)用850萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元;⑧財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付的年利息40萬元(當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8%);必費(fèi)15⑨計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資540萬元;發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、職工福利費(fèi)82萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元;⑩營業(yè)外支出300萬元,其中包括通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款150萬元。求該企業(yè)應(yīng)納增值稅和企業(yè)所得稅。我想問一下老師企業(yè)所得稅里面調(diào)增方面,比如說業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等的限額怎么計(jì)算
5.某市一家居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售彩色電視機(jī),假定2019年有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售取得不含稅收人8600萬元,與彩電配比的銷售成本為5660萬元。(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入700萬元,直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用為100萬元(3)出租設(shè)備取得租金收入222萬元,接受原材料捐贈(zèng),取得的增值稅專用發(fā)票注明材料金額為50萬元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為8.5萬元,取得國債利息收人30萬元。(4)購進(jìn)原材料共計(jì)3000萬元,取得的增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額為510萬元。(5)發(fā)生銷售費(fèi)用1650萬元,其中廣告費(fèi)1400萬元(6)發(fā)生管理費(fèi)用850萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元(7)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元,其向金融企業(yè)借500萬元所支付的年利息40萬(當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8%)。(8)計(jì)人成本費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資為540萬元;發(fā)生工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、職工福利費(fèi)82萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元(9)發(fā)生營業(yè)外支出300元,其中包括社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款150萬元其他相關(guān)資料:上述銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用不涉及轉(zhuǎn)讓費(fèi)用;老師先回復(fù)下把問題發(fā)在評論區(qū)字?jǐn)?shù)限制
某市一家居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售彩色電視機(jī),假定2017年度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下(1)銷售采取得不含稅收入8600萬元,與彩電配比的銷售成本5660萬元;(2)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入700萬元,直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用100萬元;(3)出租設(shè)備取得租金收入222萬元,接受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額50萬元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金8.5萬元,取得國債利息收入30萬元;(4)購進(jìn)原材料共計(jì)3000萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅稅額510萬元;(5)銷售費(fèi)用1650萬元,其中廣告費(fèi)1400萬元;(6)管理費(fèi)用850萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元;(7)財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付的年利息40萬元(當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8%);(8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資540萬元;發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、職工福利費(fèi)82萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元;(9)營業(yè)外支出300萬元,其中包括通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款150萬元。(其他相關(guān)資料:①上述銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用不涉及轉(zhuǎn)讓費(fèi)用;②取得的相關(guān)票據(jù)均通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。)
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時(shí)候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個(gè)過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個(gè)公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),然后我們這次舉辦了一個(gè)嘉年華的活動(dòng),請來了教授兩個(gè)人,每個(gè)人有 3000 塊錢的授課費(fèi)。然后這個(gè)授課費(fèi)我們是直接從寵物協(xié)會(huì)的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個(gè)人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個(gè)勞務(wù)報(bào)酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個(gè)教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會(huì),我們這個(gè)賬該怎么算?我們要這個(gè)必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個(gè)金額開多少?稅率是多少?因?yàn)榻淌趯?shí)際到賬必須是 3000 塊錢。
老師,如果收到項(xiàng)目投資款怎么記賬?還有后期該怎么操作呢?
郭老師,實(shí)繳注冊資本后,現(xiàn)在可以減資嗎,2000萬,可以減到多少,200萬可以嗎
注冊公司的地址,可以兩家公司在同一個(gè)地址同一層樓嗎?比如說Ab公司,注冊工商地址在東發(fā)街130號一樓,工商核實(shí)地址說是ab公司各一個(gè)房間
一個(gè)人可以注冊幾個(gè)公司法人?
老師,您好,請問開軟件企業(yè),取得的進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票上的軟件名稱必須與開出去的發(fā)票上的名稱是一樣才能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
您好,老師,如果需要交納企業(yè)所得稅滯納金,如何計(jì)算呢,是按照發(fā)票時(shí)間還是季度報(bào)表申報(bào)截止時(shí)間開始計(jì)算呢?謝謝
老師稅務(wù)局查出來我們沒有成本票 讓我們補(bǔ)繳納所得稅,9月底我是虛暫估了一些成本 ,然后稅務(wù)局查出來了 我這個(gè)情況說明怎么寫呢 成本票是后面才回來

