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某市一家小家電生產(chǎn)企業(yè)為増值稅一般納稅人,假定2020年度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:①銷售小家電取得不含稅收入8600萬元,與之配比的銷售成本5660萬元;②出租設(shè)備取得租金收入200萬元③接受原材料捐贈取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額50萬元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金6.5萬元;④取得國債利息收入30萬元;⑤購進(jìn)原材料共計(jì)3000萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅稅額390萬元;⑥銷售費(fèi)用1650萬元,其中廣告費(fèi)1200萬元;⑦管理費(fèi)用850萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元;⑧財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付的年利息40萬元(當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8%);必費(fèi)15⑨計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資540萬元;發(fā)生的工會經(jīng)費(fèi)15萬元、職工福利費(fèi)82萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元;⑩營業(yè)外支出300萬元,其中包括通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款150萬元。求該企業(yè)應(yīng)納增值稅和企業(yè)所得稅。我想問一下老師企業(yè)所得稅里面調(diào)增方面,比如說業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工會費(fèi)等的限額怎么計(jì)算

2021-12-29 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-29 11:40

你好 招待費(fèi)-收入的千分之五或?qū)嶋H發(fā)生額60%低的 這個收入是營業(yè)收入=8600%2B200=8800萬 8800*5/1000=44萬,90*0.6=54萬,選低的44萬作為扣除標(biāo)準(zhǔn) 調(diào)增90-44=46萬

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齊紅老師 解答 2021-12-29 11:41

工會費(fèi)等扣除限額是工資總額的2% 類似還有招待費(fèi)是工資總額的14% 職工教育經(jīng)費(fèi)一般企業(yè)是總賬總額的8%

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齊紅老師 解答 2021-12-29 11:43

匯算清繳推薦您可以看下遼寧省稅務(wù)局編寫的 http://liaoning.chinatax.gov.cn/art/2020/2/21/art_590_36796.html 企業(yè)所得稅匯算清繳服務(wù)手冊(2020版)

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快賬用戶khd5 追問 2021-12-29 11:53

老師,那非金融企業(yè)借款稅前扣除額怎么計(jì)算

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齊紅老師 解答 2021-12-29 14:23

你好 是按同期銀行貸款利率做為扣除標(biāo)準(zhǔn)

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同學(xué)你好!稍后上傳!
2021-12-26
你好 招待費(fèi)-收入的千分之五或?qū)嶋H發(fā)生額60%低的 這個收入是營業(yè)收入=8600%2B200=8800萬 8800*5/1000=44萬,90*0.6=54萬,選低的44萬作為扣除標(biāo)準(zhǔn) 調(diào)增90-44=46萬
2021-12-29
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-11-17
你好,請把題目完整發(fā)一下
2021-12-13
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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