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某市一家小家電生產(chǎn)企業(yè)為増值稅一般納稅人,假定2020年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:①銷售小家電取得不含稅收入8600萬元,與之配比的銷售成本5660萬元;②出租設(shè)備取得租金收入200萬元③接受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額50萬元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金6.5萬元;④取得國(guó)債利息收入30萬元;⑤購(gòu)進(jìn)原材料共計(jì)3000萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅稅額390萬元;⑥銷售費(fèi)用1650萬元,其中廣告費(fèi)1200萬元;⑦管理費(fèi)用850萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元;⑧財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬元,其中含向非金融企業(yè)借款500萬元所支付的年利息40萬元(當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8%);必費(fèi)15⑨計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資540萬元;發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、職工福利費(fèi)82萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)18萬元;⑩營(yíng)業(yè)外支出300萬元,其中包括通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款150萬元。題目:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的增值稅和企業(yè)所得稅

2021-12-26 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-26 16:06

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齊紅老師 解答 2021-12-26 16:41

該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=(8600*0.13+200/1.13*0.13)-(6.5+390)=744.51萬元 該企業(yè)當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)=8600+200/1.13-5660+30+50-1650-850-80-300=316.99萬元 應(yīng)納稅調(diào)整項(xiàng)目: 1、 取得國(guó)債利息收入30萬元,免稅調(diào)減30萬 2、 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可稅前扣除額=(8600+200/1.13)*0.5%*60%=26.33萬元<90萬元,調(diào)增63.67萬元 3、 非金融企業(yè)借款500萬元所支付利息可稅前扣除額=500*5.8%=27.5<40萬元, 調(diào)增12.5萬元 4、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)可稅前扣除額=540*2%=10.8<15,調(diào)增4.2萬元 職工福利費(fèi)可稅前扣除額=540*14%=75.6<82, 調(diào)增6.4萬元 5、公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)的捐款可稅前扣除額=316.99*12%=41.21<150, 調(diào)增108.79萬元 該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅=(316.99-30+63.67+12.5+4.2+6.4+108.79)*25%=120.64萬元

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同學(xué)你好!稍后上傳!
2021-12-26
你好 招待費(fèi)-收入的千分之五或?qū)嶋H發(fā)生額60%低的 這個(gè)收入是營(yíng)業(yè)收入=8600%2B200=8800萬 8800*5/1000=44萬,90*0.6=54萬,選低的44萬作為扣除標(biāo)準(zhǔn) 調(diào)增90-44=46萬
2021-12-29
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-11-17
你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2021-12-13
你好。請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2021-12-13
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