你好,那個(gè)發(fā)票是在匯算清繳之前來的,還是在之后,也就是在5月31號(hào)之前的發(fā)票還是在之后呀。

老師你好,去年多計(jì)提的工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)稅。今年做賬沖今年的成本,借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用。今年利潤(rùn)總額就多了沖減的管理費(fèi)用,稅就重復(fù)交了,這個(gè)要怎么辦,可以在季度上的預(yù)繳企業(yè)所得稅表直接減去多計(jì)提的金額嗎
去年發(fā)票開錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?去年已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
去年一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票開錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?該項(xiàng)目收入20萬,成本結(jié)轉(zhuǎn)了40萬。(成本結(jié)轉(zhuǎn)多了)去年總的項(xiàng)目合計(jì)已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
上一年的材料暫估入賬了,已經(jīng)作為成本費(fèi)用扣除了,今年發(fā)票開回來了,有差額,上一年的所得稅已經(jīng)繳納完畢了,所得稅什么的用不用調(diào)整,還是直接紅沖了,重新入賬就可以
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬,剩余一部分沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請(qǐng)問賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理?
老師,銷售方把我們購買方的紙質(zhì)發(fā)票弄丟了,他們提供他們的復(fù)制件發(fā)票+加蓋他們發(fā)票專用章可以嗎
老師 我們是生產(chǎn) 電商銷售為一體的企業(yè) 工廠的零星支出 配件支出 等 需要算利潤(rùn)的時(shí)候扣減嗎
請(qǐng)問老師,去年我們預(yù)充了油卡作為機(jī)動(dòng)車加油費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用,今年我們車賣掉了,那么注銷油卡余額退回要入到其他收入呢還是入到管理費(fèi)用的貸方呢?
老師個(gè)體工商戶抖音9月份收入38萬,這個(gè)繳納增值稅按幾個(gè)點(diǎn)交?
@李霞老師可以問個(gè)問題嗎?
采購發(fā)票上1000件,出口684件,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么退稅?
能幫忙看報(bào)表出報(bào)表嗎老師
請(qǐng)問一般納稅人,銷售方發(fā)了紅字確認(rèn)單給我讓我確認(rèn),已經(jīng)抵扣的發(fā)票沖紅。我這邊已確認(rèn)但是對(duì)方說不行,他還可以撤銷再發(fā)一次給我嗎
老師你好!我公司一般納稅人 現(xiàn)有設(shè)備壞了不能用了 賣廢品了或直接扔了 做賬時(shí)要收集什么原始憑證
請(qǐng)問受益人備案是每個(gè)企業(yè)都要做嘛?還是有銀行公戶才需要做還是分情況呢?


之后回來了
涉及所得稅跨年了,如何處理比較好,老師
所得稅的話,那相當(dāng)于我們?cè)谶@次,也就說在2022年的匯算清繳的時(shí)候,你要做納稅調(diào)整了,也就明年四月份左右,因?yàn)楸旧響?yīng)該在2021年的匯算清繳的時(shí)候做,那是調(diào)整的,你沒有調(diào)整。咱今年收到的這個(gè)發(fā)票在今年正常做賬就行了,不影響以前的。