你好,那個(gè)發(fā)票是在匯算清繳之前來(lái)的,還是在之后,也就是在5月31號(hào)之前的發(fā)票還是在之后呀。
老師你好,去年多計(jì)提的工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)稅。今年做賬沖今年的成本,借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用。今年利潤(rùn)總額就多了沖減的管理費(fèi)用,稅就重復(fù)交了,這個(gè)要怎么辦,可以在季度上的預(yù)繳企業(yè)所得稅表直接減去多計(jì)提的金額嗎
去年發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開(kāi)發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類(lèi)科目要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?去年已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開(kāi)票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
去年一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開(kāi)發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類(lèi)科目要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?該項(xiàng)目收入20萬(wàn),成本結(jié)轉(zhuǎn)了40萬(wàn)。(成本結(jié)轉(zhuǎn)多了)去年總的項(xiàng)目合計(jì)已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開(kāi)票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
上一年的材料暫估入賬了,已經(jīng)作為成本費(fèi)用扣除了,今年發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,有差額,上一年的所得稅已經(jīng)繳納完畢了,所得稅什么的用不用調(diào)整,還是直接紅沖了,重新入賬就可以
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來(lái)發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬,剩余一部分沒(méi)有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請(qǐng)問(wèn)賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理?
公司司機(jī)出去送貨給的餐補(bǔ)可以不憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)嗎?未計(jì)入工資,如沒(méi)有發(fā)票是不是要入工資
小微企業(yè),批發(fā)零售業(yè),制造業(yè)退增量留抵稅,全量留抵稅額的條件
小規(guī)模開(kāi)的采購(gòu)專(zhuān)票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫(xiě)余額就不對(duì),但是填寫(xiě)本期減少額就是對(duì)的,到底是哪里出問(wèn)題了。如果不想解答就不要接問(wèn)題,謝謝
你好老師,請(qǐng)問(wèn)編制現(xiàn)金流附表的時(shí)候,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會(huì)包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷(xiāo)售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷(xiāo),成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
之后回來(lái)了
涉及所得稅跨年了,如何處理比較好,老師
所得稅的話,那相當(dāng)于我們?cè)谶@次,也就說(shuō)在2022年的匯算清繳的時(shí)候,你要做納稅調(diào)整了,也就明年四月份左右,因?yàn)楸旧響?yīng)該在2021年的匯算清繳的時(shí)候做,那是調(diào)整的,你沒(méi)有調(diào)整。咱今年收到的這個(gè)發(fā)票在今年正常做賬就行了,不影響以前的。