你好 先開紅字 再開正確的發(fā)票?
增值稅專用發(fā)票,七月份開的,現(xiàn)在那張發(fā)票要作廢,九月份重新開,跨月了可以重新開嗎?
去年7月份開的發(fā)票,現(xiàn)在還能要求對(duì)方作廢重新開么
老師,6月份開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,7月初做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,還沒有認(rèn)證?,F(xiàn)在對(duì)方同意作廢重新開,想知道現(xiàn)在重新開進(jìn)來的話這個(gè)發(fā)票什么時(shí)候能抵扣,是抵扣6月份的。還是得放在7月份抵扣
老師,7月份收到一張普通發(fā)票,有錯(cuò)誤,8月份重新開,銷售方要重新沖紅,重開是嗎
發(fā)票7月份到9月份有很多開錯(cuò)的,現(xiàn)在想要重新開。是需要把之前開過的發(fā)票作廢嗎,重新開嗎,還是開紅字再重新開對(duì)的?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
只有當(dāng)月的才可以作廢是吧
是的是的 是這樣的?
之前7-9月份有些已經(jīng)給到客戶了,需要問他們要回來在重新開嗎
你好 對(duì)方做賬用了 可以不退回原來發(fā)票?
那我沖紅之后,在新開還用給客戶嗎?畢竟之前那張沖紅了不是
你好 紅字和正確的發(fā)票都要給客戶的?
那有的客戶是散戶,我是出租房子,散戶聯(lián)系不上怎么辦
你好? ?是專票還是普票? 認(rèn)證沒有呢??
都是普票,開給個(gè)人的普通發(fā)票
那你也可以開紅字發(fā)票。然后再開正確發(fā)票。其實(shí)你應(yīng)該能聯(lián)系上才對(duì)呀。原來的發(fā)票上不是有電話號(hào)碼嗎?
給個(gè)人開票的話,就只有個(gè)個(gè)人的名字,這樣對(duì)吧,開給張某某 ,直接在購(gòu)買方寫上這個(gè)人的名字是可以的吧
也不是的,是發(fā)票上的項(xiàng)目也需要填寫齊全的。商品名稱這些都要填寫,然后說號(hào)里填寫上身份證號(hào)。聯(lián)系方式填寫手機(jī)號(hào)碼。
老師你看看這個(gè)發(fā)票這樣開給租客可以吧
把稅號(hào)填寫上身份證號(hào)。電話號(hào)碼也寫上。然后單位也寫上。單位比如是按天兒的,你就寫天。
必須要填寫身份證號(hào)碼嗎?
我是不是打開稅控,找到當(dāng)時(shí)開錯(cuò)的發(fā)票,點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票開具是不是這樣開具
你好是的 要填寫上的? ?是這樣的?