現(xiàn)在需要對方開紅字信息申請單,你們直接沖減22年的銷售收入 借:應收賬款?負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)?負數(shù)

老師,你好,我公司年初開了20萬的普票出去,現(xiàn)在收不到錢,我讓對方公司把票退回來沖紅,可對方說入了賬了,讓我這邊做資產(chǎn)損失處理,合理合規(guī)嘛?我們公司應該怎么做?
老師,你好!請問我公司18年開出去的票,對方說沒有認證讓現(xiàn)在沖紅,對財務的賬有什么影響?
老師,你好!請問我公司18年開出去的票,對方說沒有認證讓現(xiàn)在沖紅,對財務的賬有什么影響?對方還把票丟失了
老師您好,現(xiàn)在紅沖一張對方已經(jīng)認證了的發(fā)票對對方有什么影響呢,發(fā)票是我開的
老師,你好,我們加工企業(yè)24.9月份給對方開票了,但到現(xiàn)在對方都沒有付款,也沒有要付款的意思,那我能不能把開的發(fā)票紅沖了呢?對方也已經(jīng)抵扣了的,如果紅沖了,對方公司有啥影響不?對我公司有影響不呢?
老師,個人車輛租賃需要交哪些稅種,計稅基礎和稅率是多少
其他貨幣資金需要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)?
老師專用發(fā)票開了,稅款付了錢沒收到或者少了怎么辦啊
老師,小規(guī)模公司收到一家項目上移路燈的工程服務發(fā)票,怎么入賬
25年在職職工人數(shù)超過30人的企業(yè),安排殘疾人就業(yè)比例未達到1.5%的,明年需要繳納殘保金是嗎
老師,如果上個月出口退稅10000,這個月進項大于銷賬,那我這個月的附加稅是以出口退稅這個10000為基數(shù)計算附加稅,還是以這個月的銷項為基數(shù)算附加稅
老師,現(xiàn)在我們公司來做咨詢的老師或者審核的老師,他們的差旅費呀。住宿費呀這些是不是?都是計入到招待費里面,進項稅也不可以抵扣的。
小規(guī)模裝修公司,因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒有做賬,現(xiàn)移交過來,有好多未開票收入都未做賬,我做收入之后,沒有成本票,該怎么辦?暫估嗎?
老師,前會計把公司買的suv汽車折舊年限設為4年,預計凈殘值為0,這種做法對嗎?需要更正嗎?如何更正?還是不更正也沒關系?畢竟現(xiàn)在固定資產(chǎn)都可以一次性扣除了
你好,請教你個問題,公司內(nèi)賬每月歸還銀行貸款是走費用,還是走長期借款?。?/p>
發(fā)票丟了,直接開紅字申請表行嗎?稅務還要查賬呢
稅務還是跨省的
不用管對方的,你們憑紅字申請表開就是了。對你們無任何影響