你好,增值稅等于25乘以3% 附加稅等于25*3%*10%/2
小規(guī)模納稅人一季度銷售額開具都是普票不滿30萬(wàn)元,增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)全部免征的吧
我們小規(guī)模納稅人月不超過(guò)10萬(wàn)元,季度不超過(guò)30萬(wàn)元,開具的都是專票: 增值稅代開時(shí)已經(jīng)繳納? 城建減半征收? 教育費(fèi)附加全免? 地方教育費(fèi)附加全免? 老師看一下對(duì)嗎
小規(guī)模納稅人,一季度自開增值稅專票27萬(wàn),繳納了增值稅8100元,城建稅按減半征收繳納了283.50元,地方教育附加和教育費(fèi)附加都繳納按照減半征收交了稅,今天稅務(wù)打電話讓我們退稅,是不是需要退地方教育附加和教育費(fèi)附加的稅呢?
甲公司是小規(guī)模納稅人 2019 年第四季度銷售額 25 萬(wàn)元,其中開具 增值稅普票 20 萬(wàn)元,自行開具增值稅專用發(fā)票 5 萬(wàn)元,如何繳納增值稅,如何 繳納附加稅?(城建稅 5%、教育費(fèi)附加 3%、地方教育費(fèi)附加 2%)
小規(guī)模納稅人,通過(guò)稅務(wù)代開增值稅專票38萬(wàn)(第四季度,11月2張,12月2張)開發(fā)票時(shí)直接繳納了增值稅和城建稅,教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加都是0,申報(bào)開具普通增值稅銷售稅30萬(wàn)的時(shí)候,讓我補(bǔ)這30的增值稅,城建稅及教育費(fèi)附加地方教育附加,那之前的教育費(fèi)附加怎么沒(méi)讓補(bǔ)呢,還用補(bǔ)嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師,計(jì)算增值稅答案是5*3哦
我看錯(cuò)了 我看了月銷售額 季度銷售額300,000以內(nèi)的普票可以免增值稅
為什么增值稅是要繳納增值稅呀
增值稅專用發(fā)票銷售額是5萬(wàn),這5萬(wàn)需要按照增值稅來(lái)繳納,5萬(wàn)乘以3%,這個(gè)就是它需要繳納的增值稅。
為什么專票要繳納增值稅,但是普票不需要呀
專票開出去一般納稅人可以抵扣 一般納稅人抵扣了小規(guī)模在不交稅,國(guó)家給他承擔(dān)? 普票抵扣不了