借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入甲產(chǎn)品1000乘以200, 主營業(yè)務(wù)成本以產(chǎn)品400乘以300 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),322000乘以16%。
1月28日,按合同規(guī)定,預(yù)收貨款后向新華公司發(fā)出甲產(chǎn)品1500件,單位售價220元,價款330000;乙產(chǎn)品1000件,單位售價400元,價款400000元;增值稅銷項(xiàng)稅額124100元,抵預(yù)收貨款后,不足款項(xiàng)尚未收到。 請問會計(jì)分錄怎么寫?
銷售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項(xiàng)收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,增值稅額32000元,款項(xiàng)尚未收到(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元只做第二問
銷售甲產(chǎn)品200件每件售價500元,共計(jì)100000元,增值稅銷項(xiàng)稅額13000元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到
利和公司本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制會計(jì)分錄。其中,甲產(chǎn)品單位成本180元/件,乙產(chǎn)品單位成本80元每件。1.銷售甲產(chǎn)品500件,單價200元,增值稅稅率13%,貨款已收到并存入銀行,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。2.收到恒鑫廠上月所欠貨款7000元,存入銀行3.銷售給恒鑫廠甲產(chǎn)品200件,單價200元;乙產(chǎn)品100件,單價100元。增值稅率13%,客戶以商業(yè)匯票支付貨款和稅款,利和公司確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。4.銷售給明達(dá)工廠甲產(chǎn)品900件,單價200元;乙產(chǎn)品200件,單價100元。增值稅率13%,款項(xiàng)尚未支付,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
11.6日,向市經(jīng)貿(mào)公司銷售甲產(chǎn)品1000件,單位售價200元,乙產(chǎn)品400件,單位售價300元,共計(jì)貨款320000元,增值稅稅率16%,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時候資產(chǎn)總額自動出來、從業(yè)人數(shù)也是自動出來,是不是不要管他,這個是怎么計(jì)算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實(shí)收資本貸實(shí)收資本摘要怎么寫呀
老師好,我想問一下去年三季度填錯一個數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個體戶 上個月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
那個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)320000*16%