你好,現(xiàn)在是需要寫分錄。。
某摩托車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月通過銷售門市部以每輛9040元的零售價(含稅),銷售某型號摩托車20輛,請計算該企業(yè)5月份應(yīng)納的消費稅。(該摩托車的比例稅率3%)增值稅13%
某摩托車制造為增值稅一般納稅人,將自產(chǎn)20輛摩托車作為獎勵發(fā)放給本廠職工,該批摩托車無同源開美市場銷售價格,每輛摩托車的成本為5000元,成本利潤率為6%,消費稅稅率為10%。計算該摩托車應(yīng)繳納的消費稅。
5月24日銷售了一輛自產(chǎn)的摩托車給華茂公司,不含增值稅銷售價格為每輛20000元,增值稅率13%,稅額2 600,該型號的摩托車適用的消費稅率為10%。甲公司銷售當時就收到了轉(zhuǎn)賬支票。每輛摩托車的生產(chǎn)成本為8000元。
.甲摩托車廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)氣缸容量250毫升及以上的摩托車,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)摩托車400輛,取得含增值稅價款226萬元,同時收取手續(xù)費5.65萬元、裝卸費3.39萬元;(2)贊助摩托車拉力賽3輛特制摩托車(無同類產(chǎn)品價格),每輛成本為2萬元,成本利潤率為6%;(3)外購的摩托車輪胎已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元、稅額1.04萬元,當月生產(chǎn)摩托車領(lǐng)用50%輪胎。已知摩托車消費稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計算該摩托廠本月應(yīng)繳納消費稅稅額和增值稅稅額。
甲摩托車廠為增值稅般納稅人,主要生產(chǎn)氣缸容量250毫升及以上的摩托車,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)摩托車400輛,取得含增值稅價款226萬元,同時收取手續(xù)費5.65萬元、裝卸費3.39萬元;(2)贊助摩托車拉力賽3輛特制摩托車(無同類產(chǎn)品價格),每輛成本為2萬元,成本利潤率為6%;(3)外購的摩托車輪胎已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元、稅額1.04萬元,當月生產(chǎn)摩托車領(lǐng)用50%輪胎。已知摩托車消費稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計算該摩托廠本月應(yīng)繳納消費稅稅額和增值稅稅額。
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應(yīng)該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09