你好,5月份應(yīng)納的消費(fèi)稅=20*9040/(1%2B13%)*3%=4800元
某摩托車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月通過(guò)銷售門市部以每輛9040元的零售價(jià)(含稅),銷售某型號(hào)摩托車20輛,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)5月份應(yīng)納的消費(fèi)稅。(該摩托車的比例稅率3%)增值稅13%
【例題】某摩托車生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份銷售某型號(hào)的摩托車300輛,出廠份10000元/輛(不含稅),當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為298000元,增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證通過(guò),摩托車的消費(fèi)稅。稅率為10%,計(jì)算應(yīng)交增值稅和消費(fèi)稅,
【例題】某摩托車生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份銷售某型號(hào)的摩托車300輛,出廠份10000元/輛(不含稅),當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為298000元,增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證通過(guò),摩托車的消費(fèi)稅。稅率為10%,計(jì)算應(yīng)交增值稅和消費(fèi)稅,
【例題】某摩托車生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份銷售某型號(hào)的摩托車300輛,出廠份10000元/輛(不含稅),當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為298000元,增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證通過(guò),摩托車的消費(fèi)稅。稅率為10%,計(jì)算應(yīng)交增值稅和消費(fèi)稅,
某摩托車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,22年3月分經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)3月8日,向某大型商場(chǎng)銷售摩托車一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得錯(cuò)售價(jià)840萬(wàn)元增值6352萬(wàn)元(2)3月12日,向某單位銷售摩托車一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額67.8萬(wàn)元。(3)3月17日,將自產(chǎn)的新型摩托車25輛捐贈(zèng)給某俱樂(lè)部,新型摩托車無(wú)同類銷售價(jià)格,每輛摩托年的生產(chǎn)成本6萬(wàn)元。(4)3月19日,將生產(chǎn)的S0輛摩托車,以每輛出廠價(jià)82萬(wàn)元(不含增值稅)給自設(shè)非獨(dú)立按師的門市部0828912.43萬(wàn)元(含增值稅)全部售出給消費(fèi)者。不含稅銷售額250萬(wàn)元合同約的25日付8由于年行資金牌(5)該企業(yè)2月份采取除銷方式向某車行銷售摩托車,轉(zhuǎn)困難,2月實(shí)際收到200萬(wàn)元a3月價(jià)收到用有質(zhì)積租摩托車的全國(guó)平均成本利潤(rùn)幸是6的5)”(0分)注:摩托車的氣缸容量均在2250毫升以上,適用用消費(fèi)稅稅率10%,1、業(yè)務(wù)(1)應(yīng)納消費(fèi)稅()萬(wàn)元。
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開(kāi)全價(jià)發(fā)票,開(kāi)全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開(kāi)票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒(méi)有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒(méi)做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開(kāi)票收入230萬(wàn),全部都是開(kāi)的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬(wàn)多一點(diǎn),有沒(méi)有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊