要想抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅記入進(jìn)項(xiàng)稅額的。
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是先把所有的進(jìn)項(xiàng)都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,到月底結(jié)算成本的時(shí)候需要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣,就提多少,剩下的還放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里是嗎?
這個(gè)月我給客戶開了204670元票,這個(gè)也就是我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額,可是我就想明白,進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?應(yīng)交所得稅是多少,我知道銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅??墒蔷褪遣欢?,進(jìn)項(xiàng)需要多少?
6月進(jìn)貨,進(jìn)項(xiàng)稅等有銷售了再用。入庫時(shí)候:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸,預(yù)防賬款;等后面月份發(fā)生銷售了需要多少進(jìn)項(xiàng)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),這樣可以嘛
如果不知道本月末有多少銷項(xiàng)票,需要交多少增值稅,是不是月初和月中的時(shí)候取得進(jìn)項(xiàng)票就都要計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”?
每次進(jìn)貨時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅部分我記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅吧(需要認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少),然后再進(jìn)行常規(guī)操作計(jì)提增值稅、附加稅?
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價(jià)款33萬。這個(gè)真的太難了。
進(jìn)項(xiàng)票太多,不知道是否需要全部抵扣,那是不是可以做賬的時(shí)候都先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,然后月末勾選后再把未勾選但賬里計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)到未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
你好,根據(jù)需要認(rèn)證就行。要是不想交稅,就和銷項(xiàng)一樣。
那期末如果太多留抵稅額 的話會引起稅務(wù)局注意嗎
你好,那您就少認(rèn)證一點(diǎn)就可以了,就不會留底了。