可以的,可以這么做的,你這個(gè)帶認(rèn)證應(yīng)該是二級(jí)科目。
老師,我下邊這個(gè)對(duì)不對(duì)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額{進(jìn)項(xiàng)留底數(shù)額過大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時(shí), ???借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,請(qǐng)問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
借:庫存1515459.36 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅197009.72,預(yù)付賬款1712469.08. 次月 待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅197009.7,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅197009.7. 老師這2筆分錄對(duì)嗎
6月進(jìn)貨,進(jìn)項(xiàng)稅等有銷售了再用。入庫時(shí)候:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸,預(yù)防賬款;等后面月份發(fā)生銷售了需要多少進(jìn)項(xiàng)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),這樣可以嘛
老師,請(qǐng)問一下購入商品 能不能借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 然后認(rèn)證了,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 然后做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯(cuò)嘛
老師好,我們是銷售方開具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒有給地方,是自己保管的,請(qǐng)問能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是季度末做這個(gè)分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個(gè)人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營業(yè)務(wù)成本科目來歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時(shí),需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動(dòng)差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時(shí)候虧了,稅會(huì)無差異,在所得稅匯算清繳時(shí),105090需要填寫那些列
是的,現(xiàn)在直接入庫做進(jìn)項(xiàng)稅也不合適吧,結(jié)轉(zhuǎn)留底退稅還麻煩,用多少往出轉(zhuǎn)多少這樣感覺還可以
是的,可以這么做的。
老師一般入庫有發(fā)票清單,不附進(jìn)貨單規(guī)范不規(guī)范?還是有的話同時(shí)附上,發(fā)票有時(shí)和送貨單不一致有上一批欠貨啥的。
難怪自己有入庫單嗎?你拿著入庫單,還有你發(fā)票的清單做賬可以。
第一句啥意思,如果只有發(fā)票行不行不附進(jìn)貨單。附了也大多數(shù)不一致有少貨的有上期的貨的情況
沒有對(duì)方的進(jìn)貨單可以的,你有自己的入庫單就行,你有發(fā)票,但是你的發(fā)票里面有明細(xì)嗎?有明細(xì)的也可以。
有,發(fā)票都有明細(xì)清單呢。貨品多了票面也打不下都是有清單明細(xì)的
那最好是有清單的,有明細(xì),你有發(fā)票的話,你不帶著清單也不合理。
有發(fā)票有清單的,如果是供貨商的發(fā)貨單比如是3月,3月也收了貨,4月收到了發(fā)票,按發(fā)票時(shí)間入賬也行吧在附上對(duì)方的3月發(fā)貨單。沒日期要求吧謝謝老師
比如你三月份做的庫存,你在這個(gè)原始憑證是四月份的,最好不要這么做,稅務(wù)局會(huì)問起來的,而且要求你寫說明,你三月份暫估,然后在四月份紅沖暫估在做發(fā)票的。
3月沒做呢。到貨發(fā)票沒到還要做暫估嘛?又不急的銷售4月直接入庫不行么
轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的容易錯(cuò)吧
可以的,如果你不使用的話,你直接在四月份做。
嗯就是收到貨了,有供應(yīng)商的發(fā)貨單。當(dāng)月發(fā)票沒收到。次月收到發(fā)票一起做也是正常的吧;我看有的單位是25號(hào)就結(jié)賬了,貨30號(hào)到了發(fā)貨單也是30號(hào),沒必要反結(jié)賬非得當(dāng)月做個(gè)暫估吧;次月直接做簡單點(diǎn)。就是這個(gè)時(shí)間差。暫估是個(gè)過渡科目嘛?感覺就是個(gè)雞肋,沒到貨估計(jì)到了可以這么理解吧
是 只要當(dāng)月到了貨物,沒有發(fā)票的都需要在乎。
貨物到了,發(fā)票沒有到的都需要暫估
那有的單位提前結(jié)賬了,30號(hào)才到貨了暫估啥了?暫估提前到貨嘛
暫估不是為了當(dāng)月進(jìn)貨了,當(dāng)月也銷售了而發(fā)票沒有到這種情況嘛
你好,提前結(jié)賬了,在30號(hào)到貨的,你就做到下一個(gè)月。
不是為了銷售的,是為了你的賬實(shí)相符。
你倉庫里有這些貨物,你賬上沒有?這不就是賬實(shí)不符?