你好,減去零,你預(yù)繳的稅做了成本費(fèi)用,已經(jīng)抵扣了所得稅。
請(qǐng)問(wèn)下老師:實(shí)際工作中,職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提按照實(shí)際發(fā)生額還是按照工資比例呢?我的理解是:發(fā)生時(shí),按照實(shí)際計(jì)提,等到匯算清繳時(shí),按照工資比例調(diào)增納稅所得額,我的理解對(duì)嗎?麻煩賜教!并將相關(guān)政策發(fā)給我,謝謝!
(1)職工福利費(fèi)稅前扣除限額=360×14%=50.4(萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生62萬(wàn)元,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=62-50.4=11.6(萬(wàn)元)。(2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅前扣除限額=360×2%=7.2(萬(wàn)元),實(shí)際撥繳5萬(wàn)元,不需要做納稅調(diào)整。(3)職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除限額=360×8%=28.8(萬(wàn)元),則本年度發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元可以在稅前據(jù)實(shí)扣除。同時(shí),以前年度結(jié)轉(zhuǎn)至本年度的職工教育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元也可以在本年度稅前扣除,調(diào)減應(yīng)納稅所得額3萬(wàn)元。(4)該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=800+11.6-3=808.6(萬(wàn)元)其中3萬(wàn)為什么要調(diào)減
職工教育經(jīng)費(fèi)支出沒(méi)有超過(guò)8%扣除比例,賬載金額是1500,實(shí)際支出1500,但其中500無(wú)發(fā)票,那匯算清繳填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí),職工教育經(jīng)費(fèi)支出是如下填么?賬載1500,實(shí)際1000,稅收1000,納稅調(diào)整500,累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度0。請(qǐng)問(wèn)實(shí)際支出金額和稅收金額是按減去500無(wú)票后數(shù)填么?
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè),2021年計(jì)入成本、費(fèi)用中的合理的實(shí)發(fā)工資540萬(wàn)元,當(dāng)年發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、職工福利費(fèi)80萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。已知,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除比例分別為2%、14%、8%,則該企業(yè)在計(jì)算2021年應(yīng)稅所得時(shí)準(zhǔn)予扣除的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)合計(jì)金額是多少?
職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額在扣除比例之內(nèi)可以扣除,是在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)直接減去實(shí)際發(fā)生額還是按—0處理
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒(méi)有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開(kāi)發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開(kāi)了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒(méi)有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少