你好,按照1500來填寫就可以的。
老師 所得稅匯算中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費和職工教育經(jīng)費支出賬載金額是2000,都沒有超過允許扣除的金額,這樣的話,是不是賬載金額,實際發(fā)生額和稅收金額都填2000元就可以了?
職工教育經(jīng)費支出沒有超過8%扣除比例,賬載金額是1500,實際支出1500,但其中500無發(fā)票,那匯算清繳填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時,職工教育經(jīng)費支出是如下填么?賬載1500,實際1000,稅收1000,納稅調(diào)整500,累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度0。請問實際支出金額和稅收金額是按減去500無票后數(shù)填么?
您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【139043.52】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【1738044】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。?請問匯算清繳怎么填寫不會出這個提示
匯算清繳:(修訂)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 工資不是按實際發(fā)放調(diào)整嗎?職工福利和職工教育經(jīng)費不是按比例扣除嗎?為啥納稅調(diào)整金額這么大?是我填得不對?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那調(diào)增的500在哪里填
你好,稅收金額里面填寫了1000就調(diào)增了
這樣填后雖然本年調(diào)增500,但累計結(jié)轉(zhuǎn)以后年度那欄也會有500,實際不需要結(jié)轉(zhuǎn)以后年度,因為實際就是無票不能抵扣,怎么讓不結(jié)轉(zhuǎn)
那你實際金額填寫1000,試一下還能出來吧。