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我們達到供應商銷售目標返現獎勵100,但這個款供應商不會付現金給我們,需要從我們后面需付的款里扣除,不能一次扣除,可以每個項目扣5%?,F在面臨開票的問題,能不能讓它開折扣銷售,體現在發(fā)票上,這樣子能對上這個項目總額。 這個供應商之前開工字發(fā)票給我們,紅沖我們過去產品,但這些產品我們早已抵扣進項及成本,導致財務失真。是不是選擇折扣發(fā)票會比較好,紅字發(fā)票不好,因為它紅沖的都是我們去年抵扣的產品。

2024-06-28 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-28 16:17

在這種情況下,選擇讓供應商開具折扣銷售發(fā)票通常是比較好的處理方式。 折扣銷售發(fā)票可以直接在同一張發(fā)票上體現折扣金額,這樣能夠清晰地反映出實際的交易金額和折扣情況,也更便于您進行財務核算和稅務處理,能夠準確地對應每個項目的總額。 而紅字發(fā)票主要用于沖銷之前開具的錯誤發(fā)票或者退貨等情況。像您提到的供應商紅沖過去已經抵扣進項和計入成本的產品,確實可能導致財務數據失真,并且在稅務處理和財務核算上也相對復雜和容易產生混亂。 例如,如果供應商要給您 100 元的返現獎勵,而您后續(xù)還有 2000 元的貨款需支付,若選擇折扣銷售發(fā)票,供應商可以在開具 2000 元的發(fā)票時,直接體現 5%的折扣(即 100 元),您按照折扣后的金額 1900 元付款和進行賬務處理。 這樣的處理方式既能滿足供應商逐步扣除返現獎勵的要求,又能保證財務和稅務處理的準確性和規(guī)范性

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快賬用戶6904 追問 2024-06-28 16:45

現在情況是,他只給我們選擇紅字發(fā)票,或100-5=95,直接開95的專票,沒有任何折扣信息,(不開折扣發(fā)票)

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齊紅老師 解答 2024-06-28 16:46

可以 這個你們協(xié)商

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快賬用戶6904 追問 2024-06-28 17:05

那折扣的這個金額,我怎么做賬。譬如我應付100,現在實付95,對沖應付。還有5,我又沒有證據做折讓。要怎么處理這個5

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齊紅老師 解答 2024-06-28 17:06

直接按95來做就可以 因為發(fā)票就是95

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快賬用戶6904 追問 2024-06-28 17:10

可是我們項目合同100先簽的,這個折讓是獎勵去年的獎金,是我們現有什么項目需要付部分款就抵那個項目,不會改合同的。不是折讓后再簽合同

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齊紅老師 解答 2024-06-28 17:14

發(fā)票也是按一百開的嗎 那五元就計入營業(yè)外

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快賬用戶6904 追問 2024-06-28 17:18

合同100,實際支付95,那入營業(yè)外收入需不需要什么票據?

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齊紅老師 解答 2024-06-28 17:20

這個不需要的哦 調增繳納所得稅就可以

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快賬用戶6904 追問 2024-06-28 17:23

老板想歸集到項目成本,能不能先記項目折扣費用,后期再轉營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2024-06-28 17:24

可以的 只是應付賬款不付轉到營業(yè)外收入 你可以年底轉 先掛應付賬款

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在這種情況下,選擇讓供應商開具折扣銷售發(fā)票通常是比較好的處理方式。 折扣銷售發(fā)票可以直接在同一張發(fā)票上體現折扣金額,這樣能夠清晰地反映出實際的交易金額和折扣情況,也更便于您進行財務核算和稅務處理,能夠準確地對應每個項目的總額。 而紅字發(fā)票主要用于沖銷之前開具的錯誤發(fā)票或者退貨等情況。像您提到的供應商紅沖過去已經抵扣進項和計入成本的產品,確實可能導致財務數據失真,并且在稅務處理和財務核算上也相對復雜和容易產生混亂。 例如,如果供應商要給您 100 元的返現獎勵,而您后續(xù)還有 2000 元的貨款需支付,若選擇折扣銷售發(fā)票,供應商可以在開具 2000 元的發(fā)票時,直接體現 5%的折扣(即 100 元),您按照折扣后的金額 1900 元付款和進行賬務處理。 這樣的處理方式既能滿足供應商逐步扣除返現獎勵的要求,又能保證財務和稅務處理的準確性和規(guī)范性
2024-06-28
你好,同學,紅沖發(fā)票需要沖減之前的主營業(yè)務成本。
2024-07-01
同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-12
你好;? 如果是返利的話; 你 可以開紅字信息表 對方開紅字發(fā)票來紅沖? ;
2022-06-22
同學您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-10-20
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