所有的收入是限定性的呀,那你這一些開支的話,有沒有給你專門撥付相關(guān)的額度去使用呢。
老師您好,我們是民非企業(yè),之前沒有做電子賬,都是收支流水賬,現(xiàn)在只有貨幣資金3685377,實收資本500000,業(yè)務(wù)活動成本費用382305,管理費用322624,籌資費用864,其他費用546480,應(yīng)收應(yīng)付那那些相當(dāng)是沒有,我這個賬本要怎么做呢,我錄入起初上面的余額都不平衡,要怎么做呢?辛苦老師幫我看一下。謝謝![玫瑰]
我是一個民辦非社工組織,我的所有收入都是限定性的,專項資金專項使用,但是去年我企業(yè)需要繳納殘保金,公司代賬費用,那這些費用怎么支付呢
老師,公司屬于民辦非企業(yè)單位,去年成立的,主要經(jīng)濟來源是慈善機構(gòu)捐贈和政府采購服務(wù)收入,稅務(wù)局認(rèn)定了工會經(jīng)費這個稅種,公司里的員工工資支出都是按申請項目得來的資金支出,相當(dāng)于公司沒有支出工資,帶稅務(wù)局認(rèn)定了工會經(jīng)費,每個季度都要扣費,這什么做可以不用繳納這比費用呢
請問一下,我之前辦了個培訓(xùn)項目,培訓(xùn)費個人轉(zhuǎn)到對公賬戶,但是培訓(xùn)有些人沒有來,需要給他們退培訓(xùn)費,對公賬戶建行轉(zhuǎn)給個人用途限定了只有報銷工資這些可以選擇,但是這個不屬于,所以我轉(zhuǎn)不了,怎么辦呢,我可不可以用現(xiàn)金(備用金)給對方,備用金是存到我個人名義開的專用卡里的可以用這個轉(zhuǎn)嗎
老師,我司員工,24年工資都沒有發(fā)放,是的,沒有發(fā)放。以前是代賬公司做賬,24年1-6月份的工資,他們都是按應(yīng)發(fā)工資申報并扣稅的,后面公司沒錢了,交不起稅,老板要求按0申報了,于是,從24年7月份的工資起,都按0申報了,即收入項填的0,專項附加扣除和社保公積金那幾項還是照填的(社保公積金繳納了的),現(xiàn)在匯算清繳,一些員工就問,說沒有幫他們申報,他們需要怎么辦,我應(yīng)該怎么解釋呢?我們這種申報法是否正確呢?
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
沒有,全是??顚S?
那如果說你這一部分都沒有額度,你怎么把這些錢支付出去呢?你就按照你的那個限定的一個標(biāo)準(zhǔn),你這個是沒辦法支付這些費用的呀。
都是法人自己支付的呀
他自己支付的話,你就只能是做到其他應(yīng)付款欠那個法人的,你這個預(yù)算里面沒有這個額度,那么你這個單位就是沒辦法直接這樣支付出去。