你好,正確的是發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)有發(fā)放不能申報(bào) 那正常交著公積金社保是嗎?
老師,有一個(gè)員工從我們A公司發(fā)工資之前,現(xiàn)在在轉(zhuǎn)到我們這個(gè)B公司發(fā)工資上社保了。個(gè)稅系統(tǒng)里專(zhuān)項(xiàng)附加扣除他也都填報(bào)了從新,這個(gè)月我在B公司個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)他7月份的個(gè)稅時(shí)。稅款計(jì)算顯示0.和做薪酬的給我的工資表里計(jì)算的稅不一樣工資表里顯示個(gè)稅229.43.這是怎么回事呢
我之前問(wèn)過(guò)您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來(lái)后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒(méi)問(wèn)題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問(wèn)題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問(wèn)題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒(méi)有她的工資,就沒(méi)有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒(méi)有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來(lái)補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說(shuō)1月份沒(méi)有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺(jué)得我們沒(méi)有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問(wèn)題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開(kāi)始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬(wàn)元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對(duì)的是吧?
老師請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)單位社保按照應(yīng)發(fā)工資填的收入但是社保那塊從來(lái)沒(méi)有填過(guò)(錯(cuò)了,應(yīng)該填上就扣減了)。我怎么辦啊,下個(gè)月申報(bào)時(shí)可以把本年度1-6月份的社保的那塊金額加在一起填上嗎?還是要個(gè)稅匯算時(shí)再填?還是從1月份開(kāi)始更正報(bào)表?我去年也是按應(yīng)發(fā)工資填的,但是都沒(méi)有填社保這塊,咋辦啊老師?
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過(guò)后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
老師,第一問(wèn)算產(chǎn)品的單位成本的時(shí)候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計(jì)算有合同部分產(chǎn)品的成本時(shí),直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價(jià)再算一遍,這兩種方法算下來(lái)的結(jié)果,因?yàn)樾?shù)點(diǎn),結(jié)果會(huì)有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費(fèi)用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個(gè)月需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在統(tǒng)計(jì)申報(bào)的時(shí)候,上個(gè)月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票又被統(tǒng)計(jì)了一次,這個(gè)要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開(kāi)發(fā)票我寫(xiě)上公司名字,這樣公司就可以報(bào)銷(xiāo),這樣可以是吧
匯算清繳時(shí)以前年度虧損,需退稅100元,這個(gè)不想退,因?yàn)楣臼琴I(mǎi)來(lái)的,能在調(diào)整表中的其他項(xiàng)調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)什么情況下要填報(bào)(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒(méi)有調(diào)整的是自動(dòng)保存還是需要八實(shí)際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶(hù)收購(gòu)菊花,打款到村委會(huì),然后由村委會(huì)打款給農(nóng)戶(hù),可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車(chē)加班可以叫車(chē)這部分充值費(fèi)用要怎么入賬
前沒(méi)有發(fā)放工資卻申報(bào)了個(gè)稅這種錯(cuò)誤。
老師,是的,因?yàn)闆](méi)有實(shí)際發(fā)放,所以我接手后,就都改成0申報(bào)了,公積金社保都是正常繳納的。但是因?yàn)?-6月份工資是代賬公司申報(bào)的,稅也繳納了,所以沒(méi)有更正。
那你跟職工說(shuō)一下。之前是代賬那邊他申報(bào)錯(cuò)了,沒(méi)有發(fā)放的時(shí)候,他就給你們申報(bào)了。這種做法不對(duì),正確的是發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅,他們需要文件嗎?需要文件,我給你發(fā)過(guò)去。
代賬公司的這種申報(bào)法,對(duì)員工的匯算清繳是否有什么影響呢?
有影響,影響他們個(gè)人的收入,實(shí)際并沒(méi)有發(fā)放,不屬于2024年的收入。
有什么利益上的影響呢?單從匯算清繳來(lái)說(shuō),會(huì)讓他們?cè)趨R算清繳的時(shí)候補(bǔ)稅還是怎么樣嗎?
2025年支付屬于2025年的收入,2024年支付屬于2024年的收入,就這一個(gè)影響。
假設(shè)我們?cè)?5年支付了24年的全部工資,是不是會(huì)導(dǎo)致今年繳納的個(gè)稅比較多?實(shí)際上我們每個(gè)月是計(jì)算了員工當(dāng)月的個(gè)稅,如果因?yàn)榧兄Ц秾?dǎo)致稅較多,多出的個(gè)稅是由公司承擔(dān)的,不會(huì)再?gòu)膯T工工資中扣除
是的 是你們單位企業(yè)多承擔(dān)個(gè)稅。
那這樣子,匯算清繳的時(shí)候?qū)T工本身資金上的利益并沒(méi)有影響,對(duì)吧?
對(duì)的對(duì)的,對(duì)個(gè)人沒(méi)有影響,因?yàn)槟銈儐挝怀袚?dān)了個(gè)稅。
好的,謝謝老師
那么如果是這樣,我們公司多承擔(dān)的個(gè)稅,是不能稅前扣除的吧?
你們單位承擔(dān)的個(gè)稅不能抵扣所得稅。