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老師,你好!請問一下付工資。我是這樣做分錄的, 借:管理費用-工資 貸:庫存現(xiàn)金。這樣做分錄對嗎

2022-11-23 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-23 19:25

你好,支付工資,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金等科目 之前需要做一筆計提的分錄 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶7151 追問 2022-11-23 19:30

那我這樣做分錄是錯的嗎

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快賬用戶7151 追問 2022-11-23 19:31

我這個是發(fā)放工資時做的分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-23 19:39

你好,你單位的工資,是沒有體現(xiàn)計提這個過程嗎??

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你好,支付工資,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金等科目 之前需要做一筆計提的分錄 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-11-23
你好,這個其他應(yīng)付款是在借方有余額嗎?
2022-08-04
你好,因為福利費必須通過應(yīng)付職工薪酬來核算。
2022-08-08
你好!你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款 貸管理費用
2023-11-10
你好 放在辦公室還是給了個人 辦公室的二級科目辦公費
2021-05-09
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