你好,這個其他應(yīng)付款是在借方有余額嗎?
用現(xiàn)金付款電費,分錄這樣對么? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付
現(xiàn)金盤盈后,查明原因是員工小王報銷開辦費,已做賬但未付款,前邊的已做賬分錄是: 借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款-小王 借:其他應(yīng)付款-小王 貸:庫存現(xiàn)金 這樣對不對? 還是說分錄是: 借:管理費用-開辦費 貸:庫存現(xiàn)金
公司跟個人簽租車協(xié)議,計提,借管理費用,貸其它應(yīng)付款,現(xiàn)在付款了,但是還沒給票,借其它應(yīng)付款,貸銀行存款,這樣做會計分錄是對的嗎,那等票來了,該怎么做會計分錄呢
為了減少掛其它應(yīng)付款做分錄 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款 老師你看這樣做分錄對嗎?
老師您好,其它應(yīng)付款余額在借方,是要拿發(fā)票回來抵嗎?做賬分錄這樣做的情況下? 借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務(wù)費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機器設(shè)備到達車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進項只有材料13%,請安裝隊安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會不會導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊目前沒有進項來源,有何籌劃方法?
個稅APP,想知道上年度己預(yù)扣預(yù)繳的錢是多少要點哪里查詢
匯算清繳的時候,紅沖暫估,營業(yè)成本怎么成了負(fù)數(shù)
領(lǐng)導(dǎo)動心思做2賬,怎么把這種想法抹滅掉,他說其他人都能做
老師,錄入出入庫單,銷售單,付款單,日記賬,銷售發(fā)票,采購發(fā)票,月底盤點后,進行哪些步驟的賬務(wù)處理(財務(wù)軟件)
老師你好,注冊資金1000萬,注冊公司是在外地,本地的老板說是個體戶,沒社保,怎么理解
老師好,我公司現(xiàn)在要給已經(jīng)離職的員工補發(fā)工資(工資屬于其在職期間的工資所得),請問我這月還可以按照員工給他申報個稅嗎? 如果可以,本月在申報個稅時,又沒有社保,可以嗎?
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掛了兩個人的,一個人其它應(yīng)付款掛借方 另外一個人掛貸方,這分錄怎么寫呢?
你好,內(nèi)個人支付出去的,這個是用在哪里了。
都是費用上,之前沒有拿發(fā)票回來報銷,都掛其它應(yīng)付款,越掛越多,現(xiàn)在拿發(fā)票回來報銷了
在借方有余額的,借管理費用,貸其他應(yīng)付款可以。
貸方有余額的,這個他需要你們單位支付出去,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
感謝老師的提醒,長見識了
不要客氣,工作愉快。