你好是的 沖收入就可以了?
老師,我們的銷(xiāo)售方會(huì)不定時(shí)的給到我們一些銷(xiāo)售返利和支持之類(lèi)的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開(kāi)具折扣折讓的紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票的那部分會(huì)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是在2月份的時(shí)候有一個(gè)形象建店支持,我也開(kāi)了紅字信息表,但是到這個(gè)月我才知道這個(gè)建店支持是我們店前期投入的后來(lái)又返還的,這種情況需要開(kāi)紅字信息表嗎,需要開(kāi)的話還用沖減成本嗎,因?yàn)橐粵_減交的所得稅太多了,還請(qǐng)老師給一個(gè)合理的建議
老師,我們跟廠家合作,然后廠家給返利款,就是銷(xiāo)量達(dá)到了給返利的,那那這個(gè)返利款他們?cè)趺唇o我們???沖減貨款肯定不行,因?yàn)檫@次我們沖減了貨款,結(jié)果他們就只按照付多少錢(qián)開(kāi)票給我們,那我們進(jìn)項(xiàng)就少了那我們?nèi)ツ囊l(fā)票開(kāi)給客戶(hù)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)產(chǎn)品是我司銷(xiāo)售給客戶(hù)的,但是客戶(hù)產(chǎn)線上沒(méi)用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開(kāi)具了這張銷(xiāo)售發(fā)票給我們,對(duì)于我司就是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品了,購(gòu)買(mǎi)自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶(hù)也不讓我們開(kāi)紅字沖減銷(xiāo)售收入,如果我按照購(gòu)進(jìn)商品處理:借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅金 貸:應(yīng)收賬款 就只做這一個(gè)分錄就可以了?不涉及別的分錄?
老師,我們銷(xiāo)售給客戶(hù)的產(chǎn)品,承諾只要達(dá)成下月返利一定金額的現(xiàn)金,然后開(kāi)紅字發(fā)票給他們,這個(gè)分錄怎么做呀?是不是沖減了收入就不能計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用返利
老師,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,我們公司銷(xiāo)售給客戶(hù)一批產(chǎn)品,客戶(hù)按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶(hù),我們正常開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶(hù)開(kāi)我們開(kāi)具紅字信息表,我們開(kāi)紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
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