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去年錄入了一筆分錄 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款。由于去年錄入的時(shí)候沒有專用發(fā)票 但今年收到了專用發(fā)票 要重新把稅給分離出來。所以今年該怎么寫分錄呢

2022-11-23 17:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-23 17:18

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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你好,可以先把之前的分錄紅沖 借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 然后做一筆正確的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:其他應(yīng)收款
2022-11-23
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-11-23
你好?借 以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)? 貸 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? 借?借 以前年度損益 調(diào)整 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2022-02-07
你好,這個(gè)是買來銷售的嗎?
2021-07-13
同學(xué)你好 對的 2.放在預(yù)提分錄后面
2021-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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