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普票當成專票做賬做了稅,那我更正分錄,是借管理費正數,借進項稅轉出負數嗎

2022-11-23 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-23 16:30

借:管理費 借:應交稅費-增值稅-進項 負數

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快賬用戶3603 追問 2022-11-23 16:31

二級科目是進項稅,不是進項稅轉出是吧

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齊紅老師 解答 2022-11-23 16:33

是的,二級科目是進項稅,是沖減虛做的進項

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快賬用戶3603 追問 2022-11-24 09:58

那這個分錄我們去年12月份做錯的,我也是這樣做 這個分錄嗎,不用管利潤分配吧

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齊紅老師 解答 2022-11-24 09:59

如果金額大超過1萬,就要調整利潤

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快賬用戶3603 追問 2022-11-24 10:00

就幾百元

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齊紅老師 解答 2022-11-24 10:01

那就不需要調整的哈

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相關問題討論
借:管理費 借:應交稅費-增值稅-進項 負數
2022-11-23
對,沒錯,組長的話是這么做的。
2022-04-14
同學你好, 借,庫存商品,負數 借,應交稅費一應增一進項,負數 貸,應付賬款,負數 申報時按進項轉出申報;
2021-07-14
你好,不對,借方是應交稅費-應交增值稅-進項稅額,而不是進項稅額轉出。
2021-07-14
您好,您可以弄個租車協議
2021-10-18
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