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因銷售折讓紅沖發(fā)票、有一部分稅金進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做、借:進(jìn)項(xiàng)稅(紅字)借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(正數(shù))、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(正數(shù))?對嗎

2025-05-06 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-06 15:07

借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

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快賬用戶3208 追問 2025-05-06 15:22

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、到月底不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?我的理解就是這個(gè)要給稅局補(bǔ)稅的?

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齊紅老師 解答 2025-05-06 15:25

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2025-05-06
同學(xué)你好, 借,庫存商品,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 申報(bào)時(shí)按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào);
2021-07-14
你好,不對,借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-07-14
你好,你在單獨(dú)做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2021-11-19
可以的,可以這么做的。
2024-01-04
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